Constatarea Si Raportarea Iregularitatilor - PO-09

6
COLEGIUL NAŢIONAL „GH. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial CONSTATAREA ŞI RAPORTAREA IREGULARITĂŢILOR Ediţia : I Nr. de ex. 2 Audit intern Cod: PO - 09 Revizia 0 Nr. de ex. 2 Pag. 1 / 6 Exemplar nr. 1 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Nr . cr t. Elemente privind responsabilii / operaţiunea Numele si prenumele Funcţia Data Semnătu ra 1.1. Elaborat Auditor intern 17.12.20 1.2. Verificat Zlăvog Ioana Mihaela Preşedinte 17.12.20 1.3. Aprobat Popa Octavia Director 17.12.20 2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii Nr . cr t. Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei Componentă revizuită Modalitatea reviziei Data la care se aplică prevederile sau reviziei ediţiei 2.1. Ediţia I Elaborarea ediţiei iniţiale Conform OMFP 946/2005 cu modificările şi completările ulterioare Data aprobării prin decizia Directorului 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii Nr. crt . Scopul Difuzării Exempla r nr. Compartiment Funcţia Nume şi prenume Data primirii Semnătur a 3.1. Aplicare 1 Audit Auditor 17.12.20 3.2. Informare 2 Director Director Zlăvog Ioana 17.12.20 3.3. Arhivare 3 Arhivă Arhivar Mîndroiu 17.12.20 3.4. Coordonar e, control 4 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial Preşedinte Comisie Zlăvog Ioana Mihaela 17.12.20 14 3.5. Aprobare 5 Director Director Popa 17.12.20

Transcript of Constatarea Si Raportarea Iregularitatilor - PO-09

1

COLEGIUL NAIONAL GH. MUNTEANU MURGOCI BRAILAProcedura Sistemului de

Control Managerial

CONSTATAREA I RAPORTAREA IREGULARITILOREdiia : I

Nr. de ex. 2

Audit internCod: PO - 09Revizia 0

Nr. de ex. 2

Pag. 3 / 4

Exemplar nr. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii:

Nr.

crt.Elemente privind

responsabilii / operaiuneaNumele si prenumeleFunciaDataSemntura

1.1. ElaboratAuditor intern17.12.2014

1.2. Verificat Zlvog Ioana MihaelaPreedinte Comisie17.12.2014

1.3. Aprobat Popa Octavia

Director17.12.2014

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii

Nr.

crt.Ediia sau, dup caz,

revizia n cadrul ediieiComponent

revizuitModalitatea

revizieiData la care se aplic prevederile sau reviziei ediiei

2.1. Ediia IElaborarea ediiei iniialeConform OMFP 946/2005 cu modificrile i completrile ulterioareData aprobrii prin decizia Directorului

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii

Nr.

crt.Scopul

DifuzriiExemplar

nr.CompartimentFunciaNume i

prenumeData

primiriiSemntura

3.1. Aplicare1Audit Auditor 17.12.2014

3.2. Informare 2Director AdjunctDirector AdjunctZlvog Ioana Mihaela17.12.2014

3.3. Arhivare 3Arhiv

ArhivarMndroiu Mihaela17.12.2014

3.4. Coordonare,

control4Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a dezvoltrii sistemului de control managerialPreedinte ComisieZlvog Ioana Mihaela17.12.2014

3.5. Aprobare5DirectorDirectorPopa Octavia

17.12.2014

4. Scopul procedurii

De a furniza un ghid n cazurile de descoperire de iregulariti.

5. Domeniul de aplicare

Procedura se utilizeaz de ctre Auditorul intern din cadrul instituiei colare, n vederea efecturii auditului public intern, conform prevederilor sistemului de control managerial implementat n cadrul instituiei.

6. Documente de referin 6.1. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificrile i completrile ulterioare;

6.2. O.M.F.P. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitii de audit public intern, cu modificrile i completrile ulterioare;

6.3. O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

6.4. OMFP 1649/2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finanelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

6.5. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1389/2006 pentru modificarea si completarea - Ordin nr. 946/2005.6.6. OG nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat.

7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai Definiii:Nr. crt.TermenulDefiniia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

7.1. ProcedurPrezentare n scris a pailor ce trebuie urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat necesare ndeplinirii atribuiilor i sarcinilor, avnd n vedere asumarea responsabilitilor;

PS (Procedur de sistem) = procedur care descrie o activitate sau un proces care se desfoar la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul instituiei colare;

Compartiment = sfer, sector, domeniu (de activitate), etc.;

Conductorul compartimentului director/ director adjunct/ contabil ef, etc.;

PO (Procedur Operaional) = procedur care descrie o activitate sau un proces care se desfoar la nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul instituiei colare;

PL (Procedur de lucru) = procedur care descrie o activitate sau un proces care se desfoar la nivelul unui singur compartiment din cadrul instituiei colare;

7.2. Auditul public internReprezint o activitate funcional, independent i obiectiv care d asigurri i consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor i cheltuielilor publice, perfecionnd activitatea entitii publice. Ajut entitatea public s-i ndeplineasc obiectivele printr-o abordare sistematic i metodic, care evalueaz i mbuntete eficiena i eficacitatea sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului i a proceselor de administraie

7.3. AuditProces sistematic, independent i documentat n scopul obinerii de dovezi obiective i de evaluare a lor cu obiectivitate, pentru a determina msura n care sunt ndeplinite criteriile de audit

7.4. Criterii de auditAnsamblu de politici, proceduri sau cerine utilizate ca referin

7.5. AuditorPersoan ce are calificarea necesar efecturii de audituri

7.6. Sistem de control managerialAnsamblu de structuri organizatorice, responsabiliti, proceduri, procese i resurse ce are ca scop implementarea controlului managerial

7.7. NeconformitateNendeplinirea unei cerine

7.8. AuditatZon, compartiment, activitate n care se desfoar auditul

7.9. AnalizActivitate de a determina potrivirea, adecvarea i eficacitatea subiectului n cauz, n ceea ce privete ndeplinirea obiectivelor stabilite

7.10ComisiaComisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a dezvoltrii sistemului de control managerial

Abrevieri:Nr. crt.AbreviereaTermenul abreviat

1.POProcedura operaional

2.E.Elaborare

3.V.Verificare

4.A.Aprobare

5.Ap.Aplicare

6.Ah.Arhivare

7.PSProcedur de sistem

8.PLProcedur de lucru

8. Descrierea procedurii 8.1. Generaliti: Cnd auditorul ajunge la concluzia, bazat pe FIAP - uri, ca s-a comis o iregularitate, el va trebui sa raporteze, cel mai trziu a doua zi, Directorului prin transmiterea Formularului de constatare i raportare a iregularitilor.

8.2. Modul de lucru:

8.2.1. Auditorul8.2.1.1. Raporteaz, cel mai trziu a doua zi, Directorului orice iregularitate constatat prin transmiterea Formularului de constatare i raportare a iregularitilor;

8.3. Resurse necesare:

8.3.1. Resurse materiale

mobilier pentru stocarea dosarelor; PC cu acces la internet i la reeaua proprie a instituiei colare;

linie telefonic; aparat fax; copiator;

imprimant;

rechizite specifice.8.3.2. Resurse umane

Auditorul intern

Responsabilul pentru elaborarea, dezvoltarea i implementarea sistemelor de control managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activiti, cu privire la sistemele proprii de control managerial, conform OMFP 946/2005, n cadrul compartimentului;

Directorul.

8.3.3. Resurse financiare

Conform bugetului instituiei colare pentru anul n curs.

9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii

Nr. crt. Compartimentul (postul)

Aciunea (operaiunea)Auditor

internDirector

1Informeaz structura de control abilitata pentru continuarea verificrilorE

2Raporteaz, cel mai trziu a doua zi, Directorului orice iregularitate constatat prin transmiterea Formularului de constatare i raportare a iregularitilorEA

10. Anexe, nregistrri, arhivri

Nr.

anex/

cod formularDenumirea anexei/

formularuluiElaboratorAprobNr. de exemplareDifuzareArhivareAlte elemente

locperioad

F/PS-01/01Pagin de gardElaboratorDirector1Audit internArhiv Cf. nomenclator arhivistic

F/PO-09/01Formular de constatare i raportare a iregularitilorAuditor internDirector1Audit internArhivCf. nomenclator arhivistic

11. Cuprins

Numrul componentei

n cadrul proceduriiDenumirea componentei din cadrul proceduriiPagina

0Pagin de gard0

1Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii1/4

2Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii 1/4

3Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii 1/4

4Scopul procedurii 1/4

5Domeniul de aplicare 1/4

6Documente de referin 1/4

7Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai2/4

8Descrierea procedurii 3/4

9Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii3/4

10Anexe, nregistrri, arhivri4/4

11Cuprins 4/4