achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690...

15
S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856 Mobil: 0740-010106 05.()1.2009 Nr . CONTRACT PENTRU SERVICII ... . .... c: ,." ·;/)rIQ Incheiat azi .. Între S.C. ALVI-SERV S.R.L., cu sediul în Arad, str. Bradului nr. 63. prin Moraru Alexandru, În calitate de administrator, _ ,,, ,,, ' _, __ " ... ... ' Z.. .t) .. ·····..···..· · .... ·..· · ·' cu s alUI In "'", /...1' _ / I " CF/CNP .. prin Dr. ./1JeeaJlo... tel: În calitate de beneficiar. Obiectul contractului: • Rldlcarea.transportul si neutralizarea provenite din medicale,-deseuri strict destinate neutralizarii-, Durata contractului: • Prezentul contract în vigoare la data lui de are o la data de: . Obligatiile prestatorului: 05.0U010 ridice o datal ele· ftetul Ni- pe de la sediul beneficiare resturile provenite din activitatea strict destinate neutralizarii. transporte riie în cu un mijloc de transport special destinat acestui scop. execute manipularea transportul lor conform normelor igienico-sanitare de muncii. execute neutralizarea conform normelor in vigoare Obligatiile beneficiarului: ; colecteze riie resturile provenite din activitatea strict destinate neutralizarii, conform Ordin 219/06.06.2002 al MINISTERULUI • Sa emita toate documentele privind predarea deseurilor catre transportator,cat si Formularul pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase ptr. unitatile care produc mai mult de o tona/an Valoarea contractului: /..)fJ I 0tJ# J. • Valoarea contractului este .;.'..K&r:! )' r J . care kg suplimentar cu ........ LEllkg+TVA Plata se face in numerar ,sau prin virament in contul R082BPOS02002591056ROL01 deschis la BANC POST ARAD, sau R083TREZ0215069XXX007110 deschis la TREZO- RER/AARAD. Alte clauze: • Orice act sau comunicare scrisa, acceptata de catre face parte din prezentul contract. • Prezentul contract a fost încheiat în exemplare, câte unul pentru fiecare parte. • Rezilierea, contractului de oricare dintre un preaviz de 30 zile,,; '. RcrvelllN br: ':I(OI''lJ,k-Ju /JEU ... J-iete/l> o,S- X J-E U 1 ilre J) u,,.i fS zILE JE7 , s. p CO/l1 ALVI- E. .. ......

Transcript of achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690...

Page 1: achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856. Mobil: 0740-010106. Nr ~5.4 . 05.()1.2009. CONTRACT PENTRU . PRESTĂRI.

S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856 Mobil: 0740-010106

05.()1.2009Nr ~5.4 .

CONTRACT PENTRU PRESTĂRI SERVICII

... ..... c: ,." ·;/)rIQIncheiat azi :-::'.:'!;:.~>..~~: Între S.C. ALVI-SERV S.R.L., cu sediul în Arad, str. Bradului nr. 63. reprezentată prin Moraru Alexandru, În calitate de administrator, CU!:R0'7.,n'=~Qn.J02/281/1995_si: _ ,,, ,,, ' _, __ ~.t~ " -~c-Sci:tU.J-C.;U..lQA... ~.'::'...NT?J>ŢA~tr}"IillKll.')j...' Z.. .t) ~&~ .. ·····..···..· ·....·..· · ~~.,.TVl'''''n ·'

cu s alUI In "'", /...1' _ / I " CF/CNP -.~.:.~:.~: .. reprezentată prin Dr. ./1JeeaJlo... ,U&Ata.(.(i~~........... tel: În calitate de beneficiar. Obiectul contractului: • Rldlcarea.transportul si neutralizarea deşeurilor-resturilor provenite din activităţi medicale,-deseuri strict destinate neutralizarii-, Durata contractului: • Prezentul contract intră în vigoare la data sernnărll lui de către părţi şi are o durată până

la data de: . Obligatiile prestatorului: 05.0U010 • Să ridice o datal ele· ftetul Ni- pe săptămână de la sediul societăţii beneficiare deşeurile

şi resturile provenite din activitatea medicală. deşeuri strict destinate neutralizarii. • Să transporte deşeuriie în recipienţi închişi etanşi, cu un mijloc de transport special destinat acestui scop. • Să execute manipularea şi transportul deşeurilor conform normelor igienico-sanitare şi

de protecţia muncii. • Să execute neutralizarea deşeurilor conform normelor in vigoare Obligatiile beneficiarului: ; • Să colecteze deşeuriie şi resturile provenite din activitatea medicală strict destinate neutralizarii, conform Ordin 219/06.06.2002 al MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII. • Sa emita toate documentele privind predarea deseurilor catre transportator,cat si Formularul pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase ptr. unitatile care produc mai mult de o tona/an Valoarea contractului: /..)fJ I 'iV~ '~t(J'ţ)()r1=-rL5 0tJ# J. ~#{.ft...,.-,v, • Valoarea contractului este de:l..~~~~ .;.'..K&r:! )' r J :!..~N . • Cantităţilede deşeuri care depăşesc kg ~e plătesc suplimentar cu ........LEllkg+TVA • Plata se face in numerar ,sau prin virament in contul R082BPOS02002591056ROL01 deschis la BANC POST ARAD, sau R083TREZ0215069XXX007110 deschis la TREZO­RER/AARAD. Alte clauze: • Orice act adiţional sau comunicare scrisa, acceptata de catre părţi, face parte integrantă

din prezentul contract. • Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. • Rezilierea,contractului poate.l~făcutăde oricare dintre părţi ~u un preaviz de 30 zile,,;'. N~lrCJ+r'W-~e=I- RcrvelllN ~I?M€N br: ':I(OI''lJ,k-Ju /JEU p~,""'J:af", *,,'TI!'·~e-F

r~N...J-iete/l> o,S-X J-E U 1 ilre J) u,,.i fS zILE JE7 tJ1"iU~(7"'G "Crivt+~ff'" ,

s. p ''i''~--­

CO/l1ALVI- E. ~~..~M;'~

c::::::::::::::::~~:......

Page 2: achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856. Mobil: 0740-010106. Nr ~5.4 . 05.()1.2009. CONTRACT PENTRU . PRESTĂRI.

S.C RO DIMIMPEX S.R.L. pag.1/2/39/2009 Str.Aleea Tomis nr.S.ap. 7, ARAD C.F. RO 8444424: R.C.:J 02/245/1996 Cont.R026BRDE020SV02270290200 BRD ARAD Cont.R097TREZ0215069XXX006955TREZ.ARAD AUT.CNCAN nr.MN. 200/2007, MSP nr.1088/2004: Tel ;0357/430635:mobil: 0744/555457.fax.0357/814724

CONTRACT PRESTARI SERVICII Nr.39 DIN 04.04. 2009

Cap. 1.PARTILE CONTRACTANTE. S.C. RO DIMIMPEX S.R.L., cu sediul in Arad ,str.Aleea Tomis nr.5,ap.7,cp.31 0183

reprezentata prin d-l ing. NEGRU DIMITRIE in calitate de administrator,denumit in prezentul contract EXECUTANT si SPITALUL ORASENESC SANTANA ,cu sediul in SANTANA, judetul ARAD str.MUNCII, nr.53,cp.317280, reprezentata prin .dr.NICOARA MARIOARA in calitate de manager d-na DEACONU DORINA .sefserviciu financiar contabil,avind CUI 3520350,denumit in prezentul contract BENEFICIAR Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI. Art. 1. Obiectul contractului il formeaza service si reparatii,verificari tehnice pentru aparatura si dispozitive medicale inclusiv echipamente de radiologie din unitatea BENEFICIARULUI conform metodologiei MS,CNCAN si BRML. Art. 2. EXECUTANTUL se oblige sa efectueze service-ul in termenul fixat, calitatea,legalitatea lucrarilor,cu prezentarea la defectiune in termen de 24 ore de la anuntarea oficiala la telefon 0357/430653,mobil; 0744/555457,fax. 0357/814724 sau e-mail [email protected]. Art.3. Stabilirea defectiunilor de catre EXECUTANT se face in urma unui proces -verbal de constatare ,care va fi prezentat BENEFICIARULUI cu semnaturile legale. ArtA. EXECUTANTUL va reprezenta BENEFICIARUL in relatiile cu MSP,CNCAN , BRML. Cap.III.DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE. Art. 1. EXECUTANTUL se oblige sa efectueze service-ul stabilit prin prezentul contract cu respectarea termenelor.realitatii ,promptitudine,legalitate si garantia lucrarilor efectuate,precum si periodicitatea verificarilor solicitate in virtutea legislatiei existente.Se vor elibera buletine de verificare tehnica semestrial sau annual conform L 176/2000 si ORD. MSP 183/2002. Costul pieselor de schimb este suportat de BENEFICIAR si vor fi achiztionate prin colaborarea directa si indrumarea EXECUTANTULUI. Art.2. BENEFICIARUL se oblige sa achite contravaloarea service-ului executat in valoare de

'",---­

......500 lei+TVA lunar in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la unitatea BENEFICIARULUI in contul EXECUTANTULUI ,sau pe baza de komandaferma de executi~ in urma antecalculatiei de pret acceptata de BENEFICIAR pentru reparatii capitale sau reabilitari. Neachitarea obligativitatilor financiare negociate in termenul stabilit ,atrage dupa sine penalitati de 0,1 % / zi pe o perioada de 30 zile de intirziiere ,dupa care activitatea de service va fi stopata. Cap. IV.DISPOZITII FINALE. Art. 1. Prezentul contract are o valabilitate de12 luni de la data semnarii de catre partile contractante ,urmind a fi anulat sau continuat prin acordul comun de vointa al partilor. Art .2.EXECUTANTUL va anunta BENEFICIARUL cu cel putin 15 zile inainte de incetarea sau expirarea prezentului contract. Art.3. Forta majora invocate de catre una din parti in conditiile legii pentru nerespectarea in tot sau in parte a obligatiilor contractuale exonereaza de raspundere. Art. 4. Eventuale litigii cu privire la executarea contractului se vor solution ape cale amiabila ,numai in cazuri extreme se va apela la solutionarea juridica.

1/2/39/2009

Page 3: achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856. Mobil: 0740-010106. Nr ~5.4 . 05.()1.2009. CONTRACT PENTRU . PRESTĂRI.

2/2/39/2009

Art.S. Pe perioada derularii contractului este interzisa interventia altor persoane sau firme la aparatura aflata sub contract,interventii care vor fi semnalate in scris BENEFICIARULUI. Art. 6.0rce modificare poate fi adusa prezentului contract de service prin act aditional cu acordul de vointa al partilor semnat de comun acord.

EXECUTANT S.c. RO DIMIMPEX S.R.L.Ing. Negruţ;ri~

In". NEGRU DII1ITIIE "•• Serta AR Hr.134214 CNP 1490926020052

2/2/39/2009

Page 4: achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856. Mobil: 0740-010106. Nr ~5.4 . 05.()1.2009. CONTRACT PENTRU . PRESTĂRI.

CAPITOLUL 1 '. .. Părţile contractante ., Art. 1 - S..C G&~ Invest 2003 S.R.L., cu sediulprincipal În Bucuresti. bld. Ficusului, nr.I2, sector ,1 tel/fax: 02112331451, e.ertifieatde Îri.reg~s:rw:e el.ib~rat ~e Registrul C0I!I~ui Bucures!i OI. J 40 / 6574./ 200f' Cod Un..w <1e îJl~istraJe..R 15438794, titular al auton.zaţl~el /hcenţel emise ~2»e A..N)LS,C, '": 299 din 2§..05.~006, Puncţ 9e..1uqru ~I!::r.1T!...,cu sediul În ....................... str , ~ , nr..P?'::.,Judeţul ~ , Cont: RO~4BTRţ~4401202AJi8.Î11~;#e~ IJlPr~:ran~ilyania s~eursaJa Nadlac, repre~entată p.rin.10an ~heorghe, având funcţia de director ŞI 'J.ţ;:;ffl,.J; 'E'. avand functia de sef punct de lucru, denurnltă In continuare operator

'~gent eeonomic/Il}St!tuţiepublică S?'/MZ'()U;~C;·.Jif1t7P-,.).rJ ,cu sediul În 5~?1rIQ , str. «"tt(U( .nr: .3§ , bJ. ---...J se. . :f,~t..~ ap.-,judeţUV~0':ll1 , ~ , înrnatriculată

;! la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. .; .~" ..cod fiscal:tlZ: 03':;0 •cod unle de înregistrare • Cod IBAN OI. '.deschis 'la Banca

-----. reprezentatăde jh. dic~?tteil #j";,4 bt'1@-d ,având funcţia de şi de • având functia de.-;!r=-- , cu punct de lucru În orasul.... .. .. ~ediul În .. ,:;:-HdT7Hitd.... str. Ht/HLI/ , nr. 53, b1. __, se. __o el. _. ap. _. denumită În continuare utilizator.

CAPITOLUL II ~:

Domeniul de aplicare • '.. , .A.:t.2 (1) Col;c~€i~Ji,tJ;an~2Jh11 deşeurilor similare deşellrjlor municipale, de la:, sediul şi punctele de lucru ale utilizatorului /'" din........ ...5.H./:Il.-eti-t:t:......... " . (2) În cazul utilizatorilor care au ~i alte locuri amenajate de precolectare a deşeurilor, acestea.se vor specifica in Anexa nr.l , care face parte integrantă din prezentă! contract,'

CAPITOLUL III Dispozitii generale " Art.3 Serviciul se va efectua conform STAS-urilor in vigoare privind colectarea si trans~ortlll deseurilor.

CAPITOLUL IV Obiectul contractului Art, 4 Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea serviciului de colectare şi transportul deşeurilor similare deşeurilor municipale, În conformitate cu prevederile legale În vigoare.

CAPITOLUL\! ., . .. i Drepturile si obligaţiile operatorului

Art. 5 Operatorul are următoarele drepturi: 1. să factureze şi să incaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate; 2. să aplice la facturare tarifele În vigoare la eantităţile contractate, care sunt determinate potrivit prevederilor legale; 3. să propună modificarea tarifului aprobat În situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului valoric al contractului;

, . 4. să aplice majorări de Întârziere in cazul neachitării facturilor la termen; 5. să Încaseze simultan cu tariful pentru colectare şi transport şi pe cel de depozitare şi neutralizare; Ari. 6 Operatorul are următoarele obligaţii:

1. să respecte angajamentele asumate prin contractul de prestare a serviciului public de salubrizare; 2. să informeze autoritatea administraţiei publice locale despre situatia rău-platnicilor şi să stabilească împreună Cll acestea măsuri

adecvate; 3. să presteze serviciul de colectare şi transport la utilizatorul contractual; . 4. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; 5. să doteze utilizatorul prin vânzare sau, Închiriere cu mijloace de realizare a precolectării selective, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are În dotare, suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive; 6. să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul acestora; 7. să inregistreze toate reclamaţiileşi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun in vederea rezolvării acestora, în termenul prevăzut de lege; . 8. să ridice deşeurile În zilele şi În intervalul orar stipulate În contract; '. 9. să incarce intreaga cantitate de deşeuri şi să lase În stare de curăţenie spatiul destinat depozitării. Incărcarea se va face astfel Încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierîi pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personal

]

Page 5: achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856. Mobil: 0740-010106. Nr ~5.4 . 05.()1.2009. CONTRACT PENTRU . PRESTĂRI.

·X':, :J~~~;....;/~:~'~.f, ' ~ -.,! ",' •., :~),ţ~ 'l,.)"il'~i':' .,,,,~ .. '~ . ". ~: •. , , .;,

suficient pentru executarea operaţiunilorspecifice, în COn $1 ,iSUrai\tă şi de efi.cienţă; ,t 10.sAincarce' deşeurile în vehiculele transportatoare directdin're':ipiente; Este interzis să se răstoarne reciplentele în curţii pe stradă sau pe trotuare, in vederea reîncărcării deşeurilor iri vehicule;{ 11. personalul care efectuează colectarea să manevreze rec~pientele cu grijă pentru a evita deteriorarea lor, precum şi producerea prafului sau răspăndirea deşeurilor.în afara autovehlculelor detransport; I 12. să aşeze după golire recipiehtele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunilevor fi efectuate astfel încât să se evite producereazgornotului şi a altor inconveniente pentru utilizator; , 13. să execute colectarea aStfellncât în cazul deteriorării Vaselor de precolectare sau în cazul împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire ~ersonalul care execut! colectarea să încarce toate deşeurile în autovehicul pentru ca locul să rămână curat; , ~' ",' 14. să aducă la cunoştinţa utili~torilor rnodiflcările de tarifcu minimum 15 zile înainte de începerea perioadei de facturare, precum şi alte informaţii necesare prin adresă ataşată facturii sau prin afişare la utilizator; 15. să gestioneze eficient deşeurile industriale reciclabile, pe baza principiilor generale, a grupelor de deşeuri prevăzute de lege, În condiţiide protecţie a mediuiui şi a sănătăţii populaţiei; , 16. să desfăşoare activităţi de s~lubrizare în unitatea teritorlală în care se află numai dacă sunt autorizaţi şi atestaţi.

($:-­f

CAPITOLUL VI " Drepturile şi obligaţiile utilizatorului Art. 7 Utilizatorul are următoareledrepturi: , 1. să i se presteze serviciile publice de salubrizare la nivelurile stabilite În contract; , 2. să conteste facturile când constată Încălcarea prevederilor contractuale, în termen de 5 zile de la primirea acestora; 3. să fie informat in timp util despre modul de funcţionare a serviciilor de salubrizare, despre declziile luate in le~Atură cuaceste servicii de operator;; ..,', " 4. să primească răspuns in maximum 30 eTe zile la sesizările adresate operatorului cu privire la neindeplinirea Unor.obligaţi) ~ contractuale; l .\" ' j 5. să fie dotat de operator prin yânz~re sau Închiriere cu recipiente d~ precolectare adecvate mijloacelor de Încărcare şi transport ale acestuia;' " ' ,:~

6. să i se reducă valoarea facturii în cazul nerespectării de către operator a datei si intervalului orar de colectare.daca se probeaza ca operatoruleste in culpa. :, 1 Art.8 Utilizatorul are următoareleobligaţii: 1. să execute operaţiuneade precolectare în recipientele procurate prin vânzare sau Închiriere de la S.C. G&E Invest 2003 S.R.L. sau alţi furnizori, in conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autoritatea administraţiei publice locale;

. 2. să menţinăîn stare de curăţenie spaţiile in care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile solide În vederea colectării; ~,

3. să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspăndirea de deşeuri;

4. să nu introducă În recipientele de precolectare a deşeurilor, deşeuri din categoria celor periculoase, toxice sau explozive, care provin din procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitar-veterinare sau de autorltăţile de mediu; 5. să execute preselectarea deşeurilor şi să depoziteze fiecare tip de deşeu în recipientele special destinate, acolo unde au fost create posibilităţi de colectare separată:

6. sl\ separe deşeurile industriale (deşeuri provenite din procese tehnologice) de deşeurile similare deşeurilor municipale, a căror

colectare şi transport fac obiectulprezentului contract; 7. să inscripţioneze (cu vopsea, autocolante, alte mijloace de inscripţionare) denumirea sub care sunt înregistraţi pe pubelele sa';~ coutainerele pe care le utilizează;

8. să asigure accesul, de la caile publice pana la punctul de colectare, autovehlculelor destinate acestui scop. înlăturând gheaţa,

zăpada şi poleiul. Materialele folosite pentru evitarea alunecării pot fi asigurate contra cost de operatorul serviciilor publice de salubrizare; , 9. să achite la timp contravaloarea facturii pentru serviciile de colectare, transport, 'depozitare şi neutra! izare prestate de operator, În termenul prevăzut de reglementările în vigoare; \0. să păstreze în conditii bune recipientele, iar în cazul În care au fost deteriorate, furate sau pierdute să achite operatorului contravaloarea acestora sau a reparaţiilor efectuate; II. să comunice în scris, in termen de 15 zile calendaristice, orice modificare de adresa a fiecărui punct de precolectare / colectare;

CAPITOLUL VII Colectarea deşeurilor, determinarea cantităţllor de deşeuri solide contractate Art.9 (1) Utilizatorul detine la data contractării următoarele vase de precolectare: Europubele de 1201 buc. Europubele de 2401 : buc.

2

~ ",'

Page 6: achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856. Mobil: 0740-010106. Nr ~5.4 . 05.()1.2009. CONTRACT PENTRU . PRESTĂRI.

..:.. '\

mc • buc.urb~cititainere de ~.1 ?Alte tipuride vase de precolectarerj,'_.:...._.:...-__ ______ buc. ______ buc, (2) Frecv.enţa de colectare:

Perioada Zilele din săptămână în care va avea loc colectarea 4u./,e/t &~t,;' _. fiJUV' bâ??;

-

Intervalul orar r:

8-16Aprilie-octombrie Noiembrie-martie /J.,(,âet~~ .L':"J . L..ii~- ti ~'C'. /1 . B-16

..... • o.......

• ,.0

• • • , __" ••'~o a .. ~~''''''' •• ~ ....''''."",.~ ...... ~ •••• ,,. ~•••• _ .....

CAPITOLUL VIll "o "--00" \ ~ 'i....

, ':fa~Ife,vaioareac(;ntractului si ftlodalităţi de plată o

'o~~'.j9\GT~H,,~~,~'~~~u'sOlectarea , transportul, depozitarea şi neutraljzarea deşeurilo~ ~st~ de .26; tNI~~(./-/-y/l ,),ei!l1}q. '.;; O'"" >; ~ ,·~L,o»c:, i, " ~ .'t3) Aprob~rea şiajl),sta!eatârifelor se va face potrivit prevederilor legale,cu avizul Consiliului Local. "(4rMq4ificar~atâ:fif.~lorva fiadusă lacunoştinţa utilizatorilor cu minimum 15 zile inaititea inceperii perioadei de facturare. Ari.11Valoarea 2orit'raCiului este : :

Cantitatea lunară x lei /mc = 26/ f3Cj /e/~f-NI1'li/mc.

Art. 12 Facturarea se face lunar, in baza tarifelor aprobate si a cantităţi lor efectiv determinate. Art. 13 (1) Utilizatorul poate efectua plata'serviciilor prestate prin următoarele modalităţi: a) in numerar la casieria operatorului; b) cu fila CEC; c) cu ordin de plata sau prin alte instrumente de pla:ta convenite de părţi.

(2) în funcţie de modalitatea de plata, aceasta se considera efectuata, după caz, la una dintre următoarele date: a) data Înscrisă in ordinul de plata vizat de banca; b) data preluării cecului de către operator; c) data Înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului. (3) În cazul În care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică,

CAPITOLUL IX Răspunderea contractuală . Art. 14 (1) Pentru neexecutarea În tot sau În parte a obligaţiilor contractuale prevăzute În prezentu l contract, părţil e răspund

conform prevederilor legale. . (2) Utilizatorii sunt obligaţi să achite contravaloarea facturilor reprezentând serviciile prestate, in termen de maxim 15 de zile de la data emiterii facturii. (3) Pentru neachitarea facturii in termen de 15 de zile de la emitere, 'utilizatorul datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi.

(4) Dobânzile se calcul ează pentru fiecare zi , începând cu ziua imediat următoare termenul ui de scadenta si pana la data stingeri i sumei datorate inclusiv, fără însă a depăşi valoarea debitului neachitat de către utilizator.. (5) Nivelul dobânzi se stabileşte prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, corelat cu nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, o data pe an, in luna decembrie ,pentru anul următor, sau in cursul anului, dacă aceasta se modifica cu peste 5 puncte procentuale. (6) Penalităţile de Întârziere se datorează ţncepând cu expirarea termenului prezent la alin. (3), care vor fi de J% pe zi de

..,

.J

Page 7: achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856. Mobil: 0740-010106. Nr ~5.4 . 05.()1.2009. CONTRACT PENTRU . PRESTĂRI.

/'

"

,...•...:: './..":) .. ~' ..

.... "

'.:~ .' .

ANEXA 1 La contractul nr. I, _

• '..

DECLARAŢIE

\

\

Subsemnatul, • reprezentant al

declar pe proprie răspundere

Nr. Cr

Adresa loculuide amplasarea vaselorde precolectare deşeuri

Tipul vasului Nr. vase

Profilul de activitate -

;

1

I , ..

Data, Semnătura

5

Page 8: achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856. Mobil: 0740-010106. Nr ~5.4 . 05.()1.2009. CONTRACT PENTRU . PRESTĂRI.

.... !

SPITALUL ORASENESC SANTANA str. Muncii, nr 53, Oras Santana, jud. Arad

Tel/Fax 0257462092, e-mail [email protected]

CONTRACT DE FURNIZARE DE MEDICJ\MENTE NR.../f. .... /:Y{ /0.0 ...WO )

1. PARTILE CONTRACTANE:

SPITALUL ORASENESC SANTANA. cu sediul in Santana, str. Muncii, nr. 53, jud Arad, CP 317280, avand codul fiscal 3520350 si contul RO 17TREZ0305041 XXX000022, deschis la Trezoreria Santana, reprezentat prin manager dr Nicoara Marioara si contabil sef Deaconu Dorina, In calitate de ACHIZITOR.

si

SC, ALFA-PHARM SRL, cu sediul in Santana, str Muncii, nr 53, jud Arad, CP 317280, avand codul fiscal R 1747463 si contul R078TREZ0305069XXX000046, deschis la Trezoreria Santana, reprezentat prin farm prim Avram Elisabeta, administrator al farmaciei, in calitate de FURNIZOR

au convenit sa incheie prezentul contract de furruzare de medicamente, cu respectarea urmatoarelor clauze:

2, OBIECTUL CONTRACTULUI 21 FURNIZORUL se obliga sa livreze Spitalului Orasenesc Santana, pe baza de condica de prescriptii medicale si materiale sanitare, medicamente solicitate in zilele de LUNI, MIERCURI si VINERI, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract 22 ACHIZITORUL se obliga sa plateasca FURNIZORULUI valoare medicamentelor achizitionate conform contractului de furnizare de medicamente, respectand conditiile prevazute in art.? 2.3 FURNIZORUL se obliga sa elibereze ACHIZITORULUI medicamente conform prescriptiilor din condicile de medicamente la cele mai mici preturi. sa nu elibereze medicamente cu termenul de valabilitate depasit si sa detina un stoc de medicamente pentru situatii de urgenta.

3, DURATA CONTRACTULUI 3.1 Contractul este valabil mcepand ~~/y(Jt si pana in jI//1J..'W7, cu posibiliate de prelungire prin act aditional.

Page 9: achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856. Mobil: 0740-010106. Nr ~5.4 . 05.()1.2009. CONTRACT PENTRU . PRESTĂRI.

4. VALOAREA CONTRACTULUI 4.1 Valoarea contractului este de 100000 LEI. 4.2 Valoarea contractului este cea prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, mai putin valoaea medicamentelor actuzitionate prin licitatie electronica nationala. 4.3 FURNIZORUL se obliga sa Inceapa furnizarea medicamentelor in decurs de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului 44 Medicamentele autorizate de AI'J.M vor fi eliberate la preturile legale in vigoare la data eliberarii, conform ordinelor de pret avizate de Ministerul Sanatatii Publice. Medicamentele OTC vor fi eliberate la preturile stabilite coonform normelor In vigoare.

5 TRANSPORTUL SI RECEPTIA MEDICAMENTELOR 5.1 Medicamentele se elibereaza pe baza de condica de prescriptii medicale SI materiale sanitare, iar transportul se asiqura de catre ACHIZITOR. 5.2 FURNIZORUL Isi rezerva dreptul de a refuza eliberarea medicamentelor in conditiile in care foaia de condica nu este semnata, parafata SI stampilata de catre cei in drept 5.3 Receptia cantitativa si calitativa a medicamentelor se va realiza la fiecare foaie de condica, in prezenta a cel putin cate unui reprezentant al FURNIZORULUI si ACHIZITORULUI. Reprezentantul ACHIZITORULUI are obligatia de a verifica livrarea produselor conform specificatiei cerute precum si integritatea acestora SI termenele de valabilitate ale produselor livrate. 54 Dupa efectuarea verificarii. potrivit ari 5 2, reprezentantul ACHIZITORULUI are obilgatia de a semna foaia de condica, inteleqanc prin aceasta acceptarea pretului, a calitatii, cantitatii si valabilitatii produselor 55 In cazul In care la receptia medicamentelor. se constata, produsele sunt necorespunzatoare calitativ si cantitativ ACHIZITORUL poate proceda la sistarea receptiei si avizarea FURNIZORULUI in 24 de ore de la receptie. O data cu trecerea celor 24 de ore FURNIZORUL este exoderat de raspunderea pentru eventualele neconcordante intre medicamentele solicitatate si cele primite sau alte deficiente imputabile FURNIZORULUI

6. CALITATEA PRODUSELOR 6.1 Medicamentele care fac obiectul prezentului contract vor fi corespunzatoare documentelor de calitate emise de producator sau alte organe autorizate 62 ACHIZITORUL va manipula, depozita, conserva si transporta medicamentele primite conform prevederilor legale 63 FURNIZORUL nu raspunde pentru deficientele cauzate de nerespectarea acestor prevederi

7. MODALITATI DE PLATA 7.1 ACHIZITORUL va efectua platile in LEI catre FURNIZOR in conformitate cu facturile emise lunar de acesta Termenul de plata este de 90 de zile de la intocmirea facturii, iar pentru sumele neachitate peste 180 de zile, se vor aplica penalizari de 0.2%/zi. 7.2 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de furruzare SI de a pretinde plata de daune.

8. SOLUTIONAREA L1TIGIILOR 81 Prezentul contract completat cu prevederile Codului Comercial si alte prevederi legale constituie instrumentul Juridic acceptat pentru solutionarea eventualelor litigii intre parti

litigiile decurgand din sau in legatura cu acest contract, incluziv referitor la validitatea, interpreatarea, executarea ori desfiintarea lUI, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila in decurs de 15 zile de la Inceperea tratativelor, vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

Page 10: achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856. Mobil: 0740-010106. Nr ~5.4 . 05.()1.2009. CONTRACT PENTRU . PRESTĂRI.

9. DISPOZITII FINALE 4 r: ~ 91 Prezentul contract se incheie, astazi\JO /\~ ) 1{)0, in doua exemplare, originale, fiecare din parti pastrand cate un exemplar ./ 92 Sunt raspunzatori de Indeplinirea tuturor clauzelor contractuale intre FURNIZOR si ACHIZITOR

1 din partea ACHIZITORULUI manager dr NICOARA MARI OARA 2, din partea FURNIZORULUI tarm. prim administrator AVRAM ELiSABETA

manageede ~ NICOARA MARI~ ~

Contabil ~/ Deaconu DOrlncT',J v

ACHIZITOR, FURNIZOR, Spitalul Orasenesc Santana SC Alfa-Pharm SRL

Page 11: achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856. Mobil: 0740-010106. Nr ~5.4 . 05.()1.2009. CONTRACT PENTRU . PRESTĂRI.

1 Nr. Înregistrare furnizor Nr. Înregistrare beneficiar

..Z~:t9. ..../..19..1J ..fQQ.~ .. ţ3.R...../..r?Y... H.:.~..r?.~ tj

CONTRACT DE MONITORIZARE POZIMETRICĂ INDIVIPUALĂ

PE BAZĂ DE ABONAM ENT

Cap. 1. Părtile contractante

Art. 1.1. S.C. DOZIMED S.R.L. cu sediul Laboratorului de Dozimetrie Individuală În Platforma Bucureşti - Măgurele (in incinta Facultăţii de Fizica), Str. Atomiştilor, nr. 405, jud. Ilfov, cod poştal 077125, C.I.F.: RO 12076622, nr. Ordine Registrul Comerţului: J40/7140/1999, cont virament R024BPOS85002718949ROL01, deschis la BancPost - Sucursala libertăţii, cont R058TREZ7055069XXX000557, deschis la Trezoreria Sector 5, tel/fax: 021/457.42.62, 457.46.04, 457.46.05, reprezentată prin DIRECTOR GENERAL Fiz. Codruţ CHERESTEŞ, numit În continuare "furnizor"

şi

Art. 1.2. SPITALUL ORASENESC SANTANA, cu sediul În Sântana, Str. Muncii, nr. 53, judeţul Arad, cod poştal: 317280, cont virament: R017TREZ0305041XXX000022, deschis la Trezoreria Sântana, cod fiscal: 3520350, tel: 0257/462.304, fax: 0257/462.092, reprezentată prin MANAGER Dr. Nicoară Marioara si DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL Deaconu Dorina, numit În continuare "beneficiar".

Cap. 2. Obiectul contractului

Art. 2.1. Furnizorul se obligă sa presteze servicii de monitorizare dozimetrică individuală

pentru personalul expus profesional la radiaţii ionizante din evidenţa beneficiarului, În perioada convenită şi În conformitate cu obligaţiile asumate În prezentul contract.

Art. 2.2. Beneficiarul se obligă să plătească preţul convenit În prezentul contract pentru serviciile prestate.

Cap. 3. Durata contractului

Art. 3.1. Durata prezentului contract este de 12 luni, Începând de la data de 01.01.2010 Art. 3.2. În situaţia În care, la data prevăzută la art. 3.1., beneficiarul nu Îndeplineşte

condiţiile legale de funcţionare În domeniul nuclear, contractul Începe să-şi producă efectele de la data comunicării scrise a beneficiarului către furnizor cu privire la obţinerea autorizaţiilor

necesare desfăşurării de activităţi În domeniul nuclear, perioada de monitorizare dozimetrică

individuală fiind de 12 luni de la data comunicării. Art. 3.3. Acest contract se poate prelungi, În baza unui act adiţional scris, semnat de

ambele părţi.

Cap. 4. Valoarea contractului (abonamentului)

Art. 4.1. Contravaloarea monitorizării dozimetrice este de 20,00 RON/persoana/lună, la care se adaugă T.V.A. (19%). În acest preţ sunt incluse: filmul dozimetric, procesarea acestuia, evaluarea dozei, eliberarea buletinului dozimetric conţinând rezultatele monitorizării dozimetrice şi costurile de expediţie către beneficiar.

Art. 4.2. Contractul se Încheie pentru un număr de 2 persoane. Orice modificare ulterioară a numărului de persoane din evidenţa beneficiarului va fi notificată furnizorului În scris, de către beneficiar. Pentru persoanele luate În evidenţă ulterior, se va percepe tariful prevăzut la art.4.1.

Art. 4.3. Valoarea contractului este de 480,00 RON, la care se adaugă TVA (19%).

Cap. 5. Modalitatea de plată

Art. 5.1. Plata abonamentului se va face după semnarea contractului, pentru Întreaga perioadă de valabilitate a contractului, pe bază de factură emisă de către furnizor.

Art.5.2. Plata se poate face. cu ordin de plată sau numerar. Art. 5.3. Beneficiarul va achita contravaloarea monitorizării dozimetrlce efectuate de către

furnizor În termen de maxim 30 zile calendaristice de la data Înregistrării facturii la sediul beneficiarului.

F·01-P-ACC·Q4

Page 12: achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856. Mobil: 0740-010106. Nr ~5.4 . 05.()1.2009. CONTRACT PENTRU . PRESTĂRI.

Cap. 6. Obligatii contractuale

Art. 6.1. Obligaţiile furnizorului: 6.1.1. Furnizorul va asigura servicii de monitorizare dozimetrică individuală pentru

personalul expus profesional la radiaţii ionizante din evidenţa beneficiarului, În conformitate cu condiţiile prevăzute În documentul "Cerinţe generale privind monitorizarea dozimetrică individuală cu sistem dozimetric cu film" (anexa nr. 2 la contract).

6.1.2. Furnizorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute În contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi În conformitate cu cerinţele

legale În vigoare. 6.1.3. Furnizorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure personalul

calificat, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, În măsura În care necesitatea asigurării acestora este prevăzută În contract sau se poate deduce În mod rezonabil din contract.

Art. 6.2. Obligaţiile beneficiarului: 6.2.1. Beneficiarul va comunica În scris furnizorului datele personale şi profesionale ale

expuşilor profesional mcnltorlzaţl, conform celor prevăzute În documentul "Lista personalului expus profesional la radiaţii ionizante" (anexa nr. 1 la contract). Orice modificare a acestor date va fi comunicată furnizorului În cel mai scurt timp, În scris.

6.2.2. Beneficiarul va utiliza dozimetrele fotografice (formate din casetă + film) În conformitate cu condiţiile prevăzute În documentul "Cerinţe generale privind monitorizarea dozimetrică individuală cu sistem dozimetric cu film" (anexa nr, 2 la contract).

6.2.3. Beneficiarul va achiziţiona casete fotodozimetrice omologate şi va instrui personalul În vederea purtării corecte a dozimetrului fotografic (casetă + film).

6.2.4. Beneficiarul va instrui personalul din unitate pentru asigurarea integrităţii filmelor dozimetrice, pe perioada În care acestea se află În posesia sa.

6.2.5. Beneficiarul va returna filmele purtate imediat ce au fost schimbate cu altele noi.

Cap. 7. penalităti

Art. 7.1. Furnizorul va plăti beneficiarului penalizări În valoare de 0,05 % din valoarea lucrărilor nerealizate, pentru fiecare zi de Întârziere a livrării, dar nu mai mult..dacât-valearea­totală a acestora.

Art. 7.2. Beneficiarul va plăti furnizorului penalizări În valoare de 0,05 % din valoarea sumei de plata, pentru fiecare zi de Întârziere a plaţilor, dar nu mai mult decât valoarea totală a contractUlui. ..

Art. 7.3. Părţile contractante se consideră puse În Întârziere Începând cu prima zi după scadenţă, fără a fi necesară notificarea prealabilă, conform prevederilor legale În vigoare.

Cap. 8. Clauze speciale

Art. 8.1. Rezilierea prezentului contract Înainte de termen nu se poate face decât cu acordul expres al celeilalte părţi. Se exceptează de la această prevedere situaţia În care beneficiarul nu achită la termenele prevăzute contravaloarea facturilor scadente.

Art. 8.2. Prezentul contract se completează de drept cu prevederile Codului Comercial, Codului Civil, ale Legii 111/1996 republicată, Normelor Fundamentale de Securitate Radiologică, Normele de Dozimetrle Individuală, precum şi cu alte reglementări specifice.

Art. 8.3. litigiile ce nu vor putea fi soluţionate pe cale amiabilă vor fi supuse judecăţii

instanţei competente. Art. 8.4. Prezentul contract s-a Încheiat În două exemplare, câte unul pentru fiecare

parte.

FURNIZOR, BENEFICIAR,

2

Page 13: achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856. Mobil: 0740-010106. Nr ~5.4 . 05.()1.2009. CONTRACT PENTRU . PRESTĂRI.

/ Gaze-on România Contract

Contract de furnizare reglementată a gazelor naturale

1) Consumatornoncasnic E.ON Gaz România SA Justiţiei 12SPITALUL SANTANA o 540069 Tărgu Mureş

Denumirea consumatorului Nr./nregistrare la Reg.Comerţulul

www.eon-gaz-romania.ro3520350

CUI ~b1but flscal

Reprezentat(~) prin In calitate de Consiliul Director Dan Morari

Banca, localitate Cod IBAN (Director General) Alwin Griech317280 Santana (AR) AR (Director General Adj.)

Cod po~tal tocalltatea Judeţul/SectonJl I

Simona Mihaela Covaliu Muncii 53 O O (Director General Adj.)

I I II L-- ­Strada NumAr Bloc Scara Etal Apartament

I ,~elefon fi. Telefon mobil Fax E·mall

Sediul Central: Denumit(ă) În continuareconsumatornoncasnic de gazenaturale,persoană juridică, În calitate de Iărgu Mureş

client,a convenitincheiereaprezentului contract de furnizare reglementată agazelornaturale pentru CUI: 22043010 consumatorii captivi noncasnici cu E.ON Gaz Romania SA, titular al Licenţei de furnizare emisă de Atributfiscal: RO ANRE cu nr:922/24.06.2008, denumită in continuare furnizor de gazenaturale,În calitate de vânzător; \26/1194/2007

2) Adresă de corespondenţă (dacă diferă de la pt.1)

Regiunea Vest , ,I

Codpoltal localitatea Judeţul CUI: 22123918

J35/2703/2007 I I I I I'---Strada Numlr Bloc Scara Etaj Apartament

$.

Clienţi Business Market Regiunea Vest3) Locul de consum Independenţei 26-28

317280 Santana (AR) AR 300207 Timişoara I I I

Cod poştal localitatea Judeţul T 0356-80 33 68

F 0356-80 33 50 Muncii 53 O O , I I ,L---Strada NumAr Bloc Scara Etaj Apartament

'-- ­

I , Nr.act de proprietate Nr.contract:

I

Nr.contract de locaţlune (tnchiriete Imobil) Alte acte prevazute de lege

Presiunea de furnizare a gazelornaturale la intrareaÎn instalaţia de utilizare vafi Între I I0,025 şi 0.600 [bar] conform documentaţiei tehniceavizatede operatorulde sistem. Presiunea de avarie Pz ,- [bar] conform documentaţiei tehnice avizatede operatorul de sistem.

4) Obiectulcontractului

Obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale ÎI constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelornaturale, În regim reglementat, desernnănd ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate

de furnizor;pentru sau În legătură cu asigurarea cantltăţllor de gaze naturale, exprimate În unităţi de energie, la locul de consum.

3000842353 ~r. de contract

1000383702 ~artener de afaceri

5000392500 ~od loc de consum

1/3

Page 14: achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856. Mobil: 0740-010106. Nr ~5.4 . 05.()1.2009. CONTRACT PENTRU . PRESTĂRI.

5) Condiţii de desfăşurare a activităţII de fumizare reglementatăa gazelor naturale

Furnizarea gazelor naturale la locul de consum se va face in mod constant şi continuu, fără limită de consum, cu excepţia cazurilor de limitare şi intrerupere prevăzute in condiţiile standard.

6) Durata contractului

Contractul de furnizare a gazelor naturale se incheie:

IB] pe durată nedeterminată, tncepănd cu data de. 01110/2009

[J pe perioadă determinată, pentru intervalul L' _- L

7) Preţul contractului, categoria de consum şi termenul de plată

7.1 Preţul final regle~in6~t pentru furnizarea gazelor naturale atrage intreruperea furnizării şi perceperea naturale este de l' [Iei/MWh], aprobat de majorări de tntărzlere, conform prevederilor din conform reglementărilor În vigoare prin ordin îh condiţiile standard; nivelul majorării de Întârziere preşedintelui ANRE, corespunzător categoriei '--- este de 0,1%/zl. Reluarea furnlzărf se va face după

În care consumatorul este Încadrat şi nu include efectuarea plăţii integrale de către consumator a TVA şi accize. facturii, a penalltăţllor datorate şi a cheltuielilor

7.2 Platacontravalorii facturii reprezentând serviciul ocazionate de Întreruperea şi reluarea furnlzăril.

pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale Cuantumul cheltuielilor ocazionate de intreruperea şi

se face in termen de 30 de zile calendaristice de la reluarea furnlzărll sunt stabilite de către operatorul data emiterii facturii. de sistem, furnizorul având obligaţia să informeze

7.3 Neachitareafacturii reprezentând contravaloarea consumatorii În legătură cu valoarea tarifelor serviciului de furnizare reglementată a gazelor practicate de către operatorul de sistem.

8) Programul de consum

8.1 Fumizorul facturează contravaloarea serviciului de furnizare reglementată pe baza cantităţi lor convenite cu consumatorul al cărui consum anual se Încadrează

În categoriile B1-83 sau A1 prin Programul de consum prevăzut În prezentul contract.

8.2 In cazul În care consumul inregistrat este mai rnk decât consumul estimat facturat lunar, furnizorul va proceda la regularizare, Începând cu prima factură emisă după momentul citirii echipamentului de măsurare.

8.3 Peparcursul derulărll contractului de furniza re, părţile

au dreptul să solicite motivat modificarea Programului

Ianuarie 6.896 72,744

Februarie 5.940 62,665

Martie 4.736 49,957

Aprilie 2.866 30,237

Mai 1.620 17,090

Iunie 1.246 13,147

Iulie 1.246 13,147

August 1.288 13,585

Septembrie 1.620 17,090

Octombrie 2.991 31,552

Noiembrie 4.736 49,957

Decembrie 6.356 67,046

Consum total 41.541 438,217

de consum, cu minimum 30 de zile anterior momentului modificării acestuia. Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de măsurare,

in condiţiile şi la termenele precizate de furnizor. [J Solicit facturarea lunară a contravalorii serviciului de

furnizare a gazelor naturale În baza indexului echipamentului de măsurare determinat prin autocitire. In situaţia in care autocitirea nu este transmisă cu respectarea condiţiilor şi a termenelor precizate de furnizor, facturarea se va realiza În baza Programului de consum precizat mai jos.

2/3

Page 15: achizitii publice/Santana... · S.C. ALVI·SERV SRL Arad, Str. Bradului nr. 63 CUI: Ro7305690 telefon: 0257/276856. Mobil: 0740-010106. Nr ~5.4 . 05.()1.2009. CONTRACT PENTRU . PRESTĂRI.

/,,/ .

Gaz România

/

e·Dn 9) Alte clauze

I!J Sunt informat(ă) ln legătură cu conţinutul Condiţiilor standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici.

Notificările precizate 1ncadrul art, 7 din Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii casnici/noncasnici se realizează prin notificare simplă prin poştă, o dată cu factura. Termenul de intrare în vigoare precizat la art. 6 din prezentul contract se face sub condiţia îndeplinirii prevederilor legale şi tehnice tn vigoare.

10) Clauze finale

10.1 Prezentul contract este completat de Condiţiile

standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, care fac parte integrantă din prezentul contract.

10.2Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelornaturale la consumatorii noncasnici stabilesc cadrul general aplicabil relaţiilor contractuale derulate între furnizor şi consumator.

10.3 E.ON GazRomânia se obligă să informeze consumatorul asupra condiţiilor standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la

01/10/2009 Oala

OperatorE.ON GazRomAnia

Eleonora Dorina Turda Reprezentat prin (NumePrenume) l

)( lJi OperatorE.ON GazRomAnia

,Aurora Icobescu Reprezentat prin (NumePrenume)

consumatorii noncasnici, precum şi a oricăror

modificări şi completări ale acestora, dispuse de Autoritatea Naţională de Reglementare 1n domeniul Energiei şi, la cererea consumatorului, să pună la dispoziţia acestuia un exemplar prin remitere/ transmitere, la momentul înregistrării solicitării

(solicitarea poate fi făcută prin oricare dintre mijloacele: telefon, fax, e-mail, scrisoare ş.a.).

10.4 Prin semnarea prezentului contract, părţile acceptă

ca 1ntoate raporturile contractuale să respecte Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată

a gazelor naturale la consumatorii noncasnici.

Prezentul contract a fost încheiat tn două

exemplare având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

3/3