UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA
VETERINARA BUCURESTI
FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICA SI
DEZVOLTARE RURALA
Studiu de fezabilitate privind oportunitatea construirii unei
pensiuni în Prejmer, jud.Braşov
BUCUREŞTI
2013
CUPRINS
CAPITOLUL 1
Prezentarea S.C. THR MAREA NEAGRA S.A. Bucureşti
1.1. Scurtă prezentare
1.2. Obiectul de activitate al societăţii
1.3. Capital social şi resurse umane
1.4. Analiza SWOT
1.5. Concurenţa (agroturismul în jud.Braşov)
CAPITOLUL 2
Studiu de caz. Sinteza studiului de fezabilitate
2.1. Descrierea generală a proiectului
2.2. Studiul de fezabilitate privind oportunitatea construirii unei pensiuni
2.2.1. Obiective propuse
2.2.2. Condiţii generale de implementare
2.2.5. Devizul general estimativ al afacerii
2.2.4. Rezultatele aşteptate
2.3. Prezentarea investiţiei
2.3.1. Mărimea şi originea investiţiei (% din fonduri europene)
2.3.2. Graficul de realizare a proiectului de investiţie propus
2.3.3. Structura de management în implementarea proiectului
2.3.4. Costurile şi planul de finanţare
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
2
CAPITOLUL 1
PREZENTAREA S.C. THR MAREA NEAGRA S.A.
BUCUREŞTI
1.1. Scurtă prezentare
Despre societate
“Turism, Hoteluri si Restaurante Marea Neagra” S.A. administrează 34 unităţi de cazare şi
29 de alimentatie publica aflate pe litoralul Marii Negre în staţiunile Eforie Nord, Eforie Sud,
Venus, Saturn si Neptun, însumând peste 12.000 locuri de cazare. Capacitatea de cazare şi
alimentaţie publică fac ca S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. să fie clasificată drept cea mai mare
societate comerciala de turism din sud-estul Europei.
Forma juridică a societăţii
Este o societate ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata, conform
terminologiei prevazuta in Legea 297/2004 privind piata de capital, fiind inregistrata la Comisia
Nationala a Valorilor Mobiliare – Oficiul pentru evidenta valorilor mobiliare.
Actiunile societatii sunt inscrise si se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti din anul
2002, avand simbolul „EFO”. Evidenta actionarilor este inregistrata la Depozitarul Central S.A.
conform contractului nr. 56.246 / 21.03.2005.THR Marea Neagra S.A. a rezultat in anul 2004, in
urma fuziunii prin absorbtie de catre Eforie S.A. a patru societati, si anume: Carmen Silva S.A.,
Miorita Estival 2002 S.A., Venus S.A. si Saturn S.A., creandu-se astfel una din cele mai mari
societati de turism din Romania, detinand o cota importanta de piata.
Societatea astfel creata si-a schimbat denumirea din Eforie S.A. in THR Marea Neagra S.A.
in anul 2005, conform incheierii judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului Constanta
numarul 10.687/24.01.2005, putand spune ca astfel s-a incheiat formal operatiunea de fuziune.
In octombrie 2006, THR Marea Neagra S.A. a fuzionat prin absorbtie cu S.C. Prodprest S.A.
Eforie Nord, societate la care THR Marea Neagra S.A. detinea 51,29% din actiuni, fuziune aprobata
in sedinta AGEA din data de 11.08.2006.
Sediul societăţii
Sediul social: Soseaua Constantei, nr.76, Mangalia , judetul Constanta 0241-752.452Punct de lucru: Str. Lavrion nr.29 , Saturn ,Judetul Constanta.
3
În viitor, punct de lucru la Prejmer, pensiune:Prejmer, Strada Mare, nr.852
Date identificare fiscală
Nr. înregistrare la R.C. Bucureşti: J13/696/1991
Cod unic de identificare: 2980547
Cifra de afaceri şi profitul pentru ultimul an
Nr crt Categoria si denumirea grupei de mijloace fixe Valoarea (lei)1 Venituri totale 32.380.4762 Cifra afaceri 21.251.9313 Cazare 10.885.3884 Masa 6.3605465 Venituri din inchirieri 1.678.2486 Venituri din diverse activitati 2.327.749
Indicatori din bilanţ
ACTIV Valoarea la31.12.2010 (lei)
Valoarea la31.12.2011 (lei)
Variatia2011 /
2010 (%)
Pondere in
total active
(%)Imobilizari necorporale 574.835 555.046 96,56 0,16Imobilizari corporale 311.867.689 332.235.891 106,53 93,27Imobilizari financiare 0 0 - 0,00TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 312.442.524 332.790.937 106,51 93,42Stocuri 6.684.634 1.663.478 24,89 0,47Creante 22.244.599 10.920.617 49,09 3,07Investitii pe termen scurt 1.654.110 1.575.675 95,26 0,44Disponibilitati banesti 8.606.234 9.261.165 107,61 2,60TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 39.189.577 23.420.935 59,76 6,57Conturi de regularizare si asimilate 20.961 12.880 61,45 0,00TOTAL ACTIV 351.653.062 356.224.752 101,30 100,00
1.2. Obiectul de activitate al societăţii
Istoric al activitatii : Societatea comerciala THR Marea Neagra S.A. are drept activitate de baza turism intern si international, alimentatie publica si agrement. Potrivit clasificarii C.A.E.N., activitatea principala a societatii este „Hoteluri” – cod C.A.E.N. 5510.
Produsele/ serviciile (sortimente, calitate, cantitate, evolutie in timp, etc)
Grupul de societati dispune de 6.102 locuri de cazare si 10.358 locuri de alimentatie publica,
localizate in mai multe statiuni, structurate pe unitati de 4, 3, 2 si 1 stea, 2 aqua park-uri , cu o
capacitate totala de 650 locuri si 3 baze de tratament, cu o capacitate totala de 4.500 proceduri pe zi.
4
Oferta turistica a grupului este promovata si comercializata atat pe piata interna cat si pe
cea externa, ponderea principala fiind detinuta de turismul intern (96%).
Pachetul turistic include toata gama de servicii, respectiv cazare, masa, tratament,
agrement, prin aceasta urmarindu-se atragerea unor categorii variate de turisti. Se constata ca
motivatia turistilor romani difera fata de cea a turistilor straini, exigenta acestora din urma fiind mai
ridicata in ceea ce priveste gradul de confort asigurat. Datorita dezvoltarii continue a ofertei
turistice nationale si internationale, cerinta pentru servicii de calitate superioara este in continua
crestere, determinand astfel masuri de imbunatatire a ofertei de servicii si modernizare a bazei
materiale.
Obiectul de activitate al societăţii, în prezent:
Domeniul declarat: Hoteluri
Domeniul principal: 5510 Hoteluri
Activitate principală: 5510 Cazare hoteluri
Grupul de societati dispune de 6.102 locuri de cazare si 10.358 locuri de alimentatie publica,
localizate in mai multe statiuni, structurate pe unitati de 4, 3, 2 si 1 stea, 2 aqua park-uri , cu o
capacitate totala de 650 locuri si 3 baze de tratament, cu o capacitate totala de 4.500 proceduri pe zi.
Oferta turistica a grupului este promovata si comercializata atat pe piata interna cat si pe cea
externa, ponderea principala fiind detinuta de turismul intern (96%).
Pachetul turistic include toata gama de servicii, respectiv cazare, masa, tratament, agrement,
prin aceasta urmarindu-se atragerea unor categorii variate de turisti. Se constata ca motivatia
turistilor romani difera fata de cea a turistilor straini, exigenta acestora din urma fiind mai ridicata
in ceea ce priveste gradul de confort asigurat. Datorita dezvoltarii continue a ofertei turistice
nationale si internationale, cerinta pentru servicii de calitate superioara este in continua crestere,
determinand astfel masuri de imbunatatire a ofertei de servicii si modernizare a bazei materiale.
Comercializarea pachetelor turistice se realizeaza atat prin intermediul agentiei de turism
Transilvania Travel (46,26% din circulatia turistica), cat si prin contractele de prestari servicii
turistice incheiate cu Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, acestea
insemnand o cota de aproximativ 27,64 % din totalul circulatiei turistice inregistrate in sezonul
2011 pentru segmentul tratament.
a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si externa si a perspectivelor
vanzarilor pe termen mediu si lung:
THR Marea Neagra a inregistrat in sezonul 2011 un numar de 290.739 zile turist,
reprezentand 9,92 % din totalul zilelor turist realizate in 2011 in structurile de primire turistica din
statiunile de pe litoralul Marii Negre si 1,83 % din totalul realizat de intreg sectorul turistic.
5
Din totalul numarului de turisti inregistrati de societatea noastra in 2011, si anume 42.782
turisti, ponderea turistilor straini este foarte mica, doar 0.01%, echivalentul unui numar de 437
turisti. Gradul mediu de ocupare in sezonul 2011 inregistrat de THR Marea Neagra este de 50,48 %,
unitatile cele mai solicitate fiind cele situate in statiunea Eforie Nord, unde a fost atins un grad
mediu de 70,31% pe unitate, iar pe statiune, 61,99%.
b) Descrierea situatiei concurentiale, a ponderii pe piata a serviciilor si a principalilor
competitori
Grupul nostru de societati se afla in concurenta cu foarte multi prestatori de servicii turistice,
datorita dimensiunii activitatii si locatiilor variate, dar si datorita structurii locurilor de cazare,
distribuite pe categorii de clasificare de la una la trei stele. In aceasta situatie, prestatori din diferite
statiuni, Eforie Nord, Eforie Sud, Venus, Neptun, Saturn, care presteaza una, mai multe sau toate
componentele pachetului turistic, cazare, masa, tratament, agrement, business, se adreseaza
acelorasi categorii de turisti catre care grupul nostru de societati isi indreapta oferta. Numarul mare
de spatii de cazare si alimentatie publica pe care il detine grupul ii confera o mai mare putere de
atragere a fluxului turistic existent.
Fiind raspandita in mai multe statiuni, baza materiala proprie se confrunta cu situatii diferite
in ceea ce priveste concurenta directa. Astfel, in statiunea Saturn, concurenta este aproape
inexistenta, capacitatile de cazare apartinand in majoritate societatii noastre. Situatia se schimba
insa in celelalte statiuni, unde exista si alti prestatori, ceea ce determina o aliniere a calitatii
serviciilor si a tarifelor la concurenta tot mai acerba, cu efecte pozitive in final asupra satisfacerii
cerintelor turistilor.
c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii fata de un singur client sau fata de
un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii
Datorita ponderii mari pe care o detin contractele incheiate cu Casa Nationala de Pensii si
Alte Drepturi de Asigurari Sociale in volumul de servicii turistice, se poate considera ca pierderea
acestui client poate avea impact negativ asupra activitatii desfasurate. Insa, avand in vedere sporirea
continua a cererii de servicii din partea agentiilor de turism pe plan intern, putem lua in considerare
substituirea treptata si in totalitate a furnizorului CNPAS de catre furnizorii agentii de turism, cu
toate ca gradul de valorificare inregistrat de CNPAS a fost intotdeauna superior celui realizat de
agentiile de turism.
6
1.3. Capital social şi resurse umane
Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din trei membri numiti de
catre Adunarea Generala a Actionarilor. La finele exercitiului financiar 2011, componenta
Consilului de Administratie era urmatoarea:
Ionescu Lucian - Presedinte
Dan Viorel Paul - Membru
Prescure Titus - Membru
Toti membrii Consiliului au fost alesi la propunerea actionarului majoritar S.I.F.Transilvania.
Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar in sedinte, potrivit prevederilor Legii 31/1990
republicata si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv.
Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre doamna Linica Stan in calitate de
Directorul General, Departamentul Economic fiind condus de catre domnul Mihai Pescu in calitate
de Contabil Sef.
Tabel nr. 1. Structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţare
Nr. crt.
Denumirea indicatorului Realizat la31.12.2010 (lei)
Realizat la31.12.2011 (lei)
Indice2011/2010
1 Cifra de afaceri 30.549.512 21.251.931 69,572 Variatia stocurilor de produse si productie în
curs de executie287.017 104.801 36,51
3 Productia efectuata în scopuri proprii si capitalizata
794.965 109.359 13,76
4 Alte venituri de exploatare 7.388.322 9.205.312 124,59Venituri din exploatare 39.019.816 30.671.403 78,60
5. a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile utilizate
4.701.090 2.583.678 54,96
b) Alte cheltuieli externe 6.676.179 5.509.500 82,52c) Cheltuieli privind marfurile 3.585.131 1.955.914 54,566 Cheltuieli cu personalul, din care: 10.822.352 6.591.309 60,90a) Salarii si indemnizatii 8.552.540 5.175.893 60,52Nr. crt. Denumirea indicatorului Realizat la
31.12.2009 Realizat la31.12.2010
Indice2010b) Cheltuieli cu asigurarile sociale ,cu indicarea
distincta referitoare la pensii2.269.812 1.415.416 62,36
7. a) Ajustãri de valoare pentru imobilizãrile corporale si imobilizãrile necorporale
5.740.078 6.562.603 114,33b) Ajustari de valoare pentru activele 0 1.659.577 -
7
8 Alte cheltuieli de exploatare 3.076.954 2.970.363 96,549 Ajustari privind provizioanele -3.766 -140.538 -
Cheltuieli de exploatare 34.598.018 27.692.406 80,04Profitul sau pierderea din exploatare 4.421.798 2.978.997 67,37
10 Venituri din interese de participare 13.555 367.001 2.707,5011 Venituri din alte investitii si împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate0 367.028 -
12 Alte dobânzi de încasat si venituri similare 2.011.892 975.043 48,46Venituri financiare 2.025.447 1.709.072 84,38
13 Ajustãri de valoare privind imobilizãrile financiare si investitiile detinute ca active
0 0 -14 Dobânzi de plãtit si alte cheltuieli similare 1.065.712 1.032.207 96,86
Cheltuieli financiare 1.065.712 1.032.207 96,86Profit sau pierdere financiar(a) 959.735 676.865 70,53
15 Profitul sau pierderea din activitatea curenta 5.381.533 3.655.862 67,9316 Venituri extraordinare 0 0 -17 Cheltuieli extraordinare 0 0 -18 Profitul sau pierderea din activitatea
extraordinara0 0 -
Venituri totale 41.045.263 32.380.475 78,89Cheltuieli totale 35.663.730 28.724.613 80,54Profitul sau pierderea bruta 5.381.533 3.655.862 67,93
19 Impozitul pe profit 1.085.095 830.088 76,5020 Alte impozite nereprezentate la elementele de
mai sus0 0 -
21 Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) entitatilor integrate
4.296.438 2.825.773 65,7722 Profitul sau pierderea exercitiului financiar
aferent(a) intreprinderilor asociate0 0 -
Sursa: documente interne ale S.C. THR MAREA NEAGRA S.A
Tabel nr.2. Date de identificare a acţionarilor
Asociati/actionariPersoane fizice Adresa completa, nr telefon Actiuni (%)1. Dan Viorel Paul 15%2.Linica stan 8%3.…..Persoane juridice Adresa complete, tel, nr
inregistrare, cod fiscalNr angajati
Actiuni (%)
1. SIF Transilvania SA BRASOV, jud. BRASOV, str. Nicolae Iorga nr.20268-473210Registru- Depozitarul Central 3047687
100 77%
…….
Total 100%
8
Sursa: documente interne ale S.C. THR MAREA NEAGRA S.A
1.4. Analiza SWOT
Analiza SWOT este unul dintre cele mai utilizate instrumente manageriale pentru
determinarea “stării de sănătate” şi a poziţiei pe care o ocupă în mediul exterior o organizaţie. De
aceea, reprezintă o etapă importantă în cadrul procesului de fundamentare şi elaborare a strategiilor.
Avantajul acestei metode este dat de faptul că analizează atât mediul intern cât şi mediul
extern al organizaţiei sau domeniului investigat. Astfel, se creează o imagine clară a locului pe care
organizaţia îl ocupă în cadrul mediului şi a potenţialului pe care aceasta îl are. În cadrul analizei
SWOT se pune accent pe identificarea cât mai cuprinzătoare şi realistă a punctelor forte, punctelor
slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor specifice organizaţiei sau domeniului investigat.
Prin intermediul punctelor forte sunt evidenţiate resursele şi capabilităţile care pot fi utilizate
pentru a crea şi susţine un avantaj competitiv. În cadrul aspectelor negative se evidenţiază lipsa unor
capabilităţi şi/sau resurse, aspectele care pot fi îmbunătăţite sau evitate, dezavantajele manifestate în
competiţia cu organizaţiile concurente, aspectele care îngreunează, sau nu îi permit organizaţiei să-
şi realizeze scopul propus. În procesul de identificare a punctelor tari şi a celor slabe, se face o
analiză a mediului intern al organizaţiei sau domeniului investigat. Pentru a putea fundamenta o
strategie pertinentă, trebuie însă să fie luate în considerare şi influenţele mediului ambiant asupra
organizaţiei. De aceea în cadrul analizei SWOT se identifică oportunităţile şi ameninţările generate
de factorii mediului asupra domeniului investigat. Identificarea oportunităţilor presupune
sublinierea situaţiilor favorabile care permit în viitor dezvoltarea domeniului investigat prin
eliminarea punctelor slabe şi potenţarea aspectelor pozitive. O importanţă deosebită în cadrul
analizei SWOT o are identificarea ameninţărilor pe care mediul ambiant le provoacă asupra
organizaţiei sau domeniului investigat. Acestea pot avea ca efect reducerea punctelor forte şi
dezvoltarea punctelor slabe ale organizaţiei. De aceea, se recomandă să se facă o analiză detaliată a
mediului ambiant pentru identificarea cât mai exactă a acestor ameninţări.
Puncte forte:
- teren de 1.300 mp situat în Prejmer ,respectiv între Brasov si intorsatura Buzaului, la 800
m de DN10.
- studii de specialitate în domeniul turismului şi agroturismului;
Puncte slabe:
- lipsa cunoasterii firmei pe zona montana
Oportunităţi:
9
- dezvoltarea pieţei agroturismului, în special în judeţul Braşov;
- pensiunile din zonă sunt total insuficiente pentru a prelua fluxul de turişti;
- legislaţie favorabila pentru proprietarii de pensiuni.
Ameninţări:
- deschiderea unei alte pensiuni în apropierea terenului aflat în proprietatea firmei;
- concurenţa mare pe piaţa agroturismului în judeţul Braşov.
1.5. Concurenţa (agroturismul în judeţul Braşov)
Competitorii sunt organizaţii similare care încearcă să satisfacă aceleaşi nevoi ale clienţilor
şi care sunt percepute de consumatori ca alternative pentru satisfacerea cerinţelor lor. Concurenţii
unei firme se pot înscrie în una din următoarele categorii:
rivalitatea existentă pe piaţă între producătorii mai vechi;
apariţia de noi firme concurenţiale;
produse şi /sau servicii alternative.
Ţinând cont de toate aceste forţe ce influenţează gradul de competitivitate a unei
întreprinderi, putem identifica mai multe niveluri ale concurenţei, bazate pe gradul de substituire al
produsului:
concurenţa de soluţii – întreprinderea concurează cu toate întreprinderile care
solicită un cuantum aproximativ echivalent din veniturile cumpărătorilor;
concurenţa generică – întreprinderea concurează cu toate întreprinderile care
oferă produse şi /sau servicii destinate să satisfacă aceeaşi nevoie;
concurenţa de produs – întreprinderea le consideră concurente pe toate
întreprinderile care oferă acelaşi produs sau aceeaşi clasă de produse;
concurenţa de marcă – o întreprindere le consideră concurente pe celelalte
întreprinderi care oferă aceleiaşi categorii de consumatori produse şi /sau servicii
similare, la preţuri similare.
Poziţionarea geografică a judeţului Braşov în zona montană din centrul ţării favorizează
dezvoltarea turismului sub forme diverse. Accesul este facilitat de infrastructura rutieră şi feroviară
bună ce face legătura cu capitala ţării, dar şi cu Europa occidentală. Judeţul atrage anual mai mult
de 400.000 de vizitatori. Potenţialul turistic al judeţul Braşov îmbină elemente ale cadrului natural
cu valorile culturale şi istorice. Datorită unui important potenţial agroturistic, numeroase pensiuni
agroturistice sunt clasificate sau în curs de clasificare. Zona Bran-Moeciu-Fundata deţine ponderea
cea mai mare a pensiunilor, peste 150 de unităţi. În zona Săcele au fost omologate 20 de pensiuni
10
iar în Ţara Făgăraşului 15. Proiecte de dezvoltare a acestei nişe turistice există şi în Vama Buzăului.
Turismul rural şi ecoturismul au început a fi practicate, însă cu o evoluţie mai lentă din cauza
promovării insuficiente şi a infrastructurii de acces deficitare, şi în alte localităţi precum Hărman,
Hoghiz, Jibert, Poiana Mărului, Prejmer, Purcăreni, Sânpetru, Teliu, Viscri, Zărneşti, Zizin. De
remarcat este şi complexul turistic de lângă Mănăstirea Sâmbăta de Sus.
În Culoarul Rucăr–Bran, unde se găsesc aşezările rurale Bran, Moeciu, Fundata,
Dâmbovicioara şi Rucăr, sate în general risipite, s-a dezvoltat, începând din 1990, turismul rural.
Zona Branului (satele Bran, Poarta, Predeluţ, Şimon, Sohodol, Cheia, Moeciu de Sus, Măgura,
Peştera, Şirnea, Fundata) are o reţea de peste 250 de pensiuni turistice şi agroturistice, cele mai
multe în reţeaua ANTREC (Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural)1.
Organizarea Filialei ANTREC în zona Bran explică existenţa în zonă a numărului mare de pensiuni
şi gospodării agroturistice. Un număr din ce în ce mai mare de gospodării au ca activitate principală
turismul. Circa 654 de persoane sunt angrenate în această activitate.
Tabel nr. 4. Pensiuni ANTREC în judeţul Braşov
Localitate Număr pensiuni
agroturistice
Număr locuri de
cazare
Beclean 1 20
Bran 16 217
Bran Şimon 8 83
Bran Poarta 6 60
Fundata 5 48
Moeciu de Jos Cheia 3 80
Moeciu de Sus 11 332
Moeciu de Jos 35 461
Poiana Braşov 1 8
Moeciu de Jos Peştera 1 6
Poiana Mărului 9 54
Bran Predeluţ 6 58
Prejmer 3 8
Râşnov 2 14
Săcele Babarunca 7 2
Săcele Bunloc 1 18
1 www.antrec.ro.
11
Sânpetru 1 12
Şirnea 2 26
Vulcan 1 10
Zărneşti 3 64
TOTAL 122 1581
Sursa: www.antrec.ro
12
CAPITOLUL 2
STUDIU DE CAZ. SINTEZA STUDIULUI DE
FEZABILITATE
2.1. Descrierea generală a proiectului
Denumirea investiţiei
Construire pensiune în zona Prejmer, judeţul Braşov.
Autoritatea contractantă
S.C. THR MAREA NEAGRA S.A
Amplasamentul
Judeţul Braşov, localitatea Prejmer, strada Mare nr.852
Descriere
. Proiectul se înscrie pentru finanțare în Programul Operațional regional- Planul Național de
Dezvoltare regional, Axa 3- Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei
rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice. Perioada de acordare a fondurilor pe această
axa se înscrie pe perioada 2007-2013.
Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice” se încadreaza în Axa III –„Îmbunatatirea calitatii
vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea
activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la cresterea numărului de locuri de munca si
a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.
2.2. Studiul de fezabilitate privind oportunitatea construirii unei
pensiuni
2.2.1. Obiective propuse
13
Obiectivul acestui proiect este construirea unei pensiuni la Prejmer, în judeţul Braşov.
Pensiunea va avea 4 niveluri (demisol, parter, etaj, mansardă) şi va fi de 3 margarete.
Pensiunea va avea 4 nivele: demisol, parter, etaj, mansardă. Intrarea în imobil este amplasată
pe faţada sudică, fiind protejată de un atic. Orientarea încăperilor a fost făcută în aşa fel încât să
asigure o bună însorire a spaţiilor de cazare, iar deschiderile sunt prevăzute să primească o
perspectivă favorabilă asupra peisajului înconjurător.
Funcţiunea principală va fi de cazare, prin cele 6 camere cu câte două paturi fiecare, iar ca
funcţiune de servicii, aceasta este concepută cu o zonă de recreare şi de servire a mesei. Pensiunea
va dispune, de asemenea, de o parcare acoperită şi de un loc de joacă pentru copii.
Funcţiunile la demisol sunt:
- centrală termică 10,06 mp
- pivniţă 8,46 mp
- garaj 2 locuri 22,28 mp
- anexă 8,46 mp
- grup sanitar 2,78 mp
- coridor 5,89 mp
Funcţiunile la parter sunt:
- hol-recepţie 22,89 mp
- living 23,20 mp
- bucătărie 10,10 mp
- sufragerie 16,50 mp
- grup sanitar 1,74 mp
- cameră 2 locuri 16,40 mp
(plus: baie – 3,01 mp, sas – 2,4 mp şi terasă 8 mp)
- alte 2 terase comune
Funcţiunile la etaj sunt:
- hol 16,40 mp
- cameră 2 locuri 16,40 mp
(plus: baie – 3,01 mp, sas – 2,4 mp şi terasă 8 mp)
- cameră 2 locuri 16,30 mp
(plus: baie – 3,01 mp, sas – 2,4 mp şi terasă 8 mp)
- cameră 2 locuri 16,09 mp
(plus: baie – 3,01 mp, sas – 2,4 mp şi terasă 8 mp)
14
- cameră 2 locuri 16,61 mp
(plus: baie – 3,01 mp, sas – 2,4 mp şi terasă 8 mp)
- bucătărie 10,10 mp
Funcţiunile la mansardă sunt:
- hol 7,40 mp
- camera 2 locuri 16,09 mp
(plus: baie – 3,01 mp, sas – 2,4 mp şi terasă 8 mp)
- anexă (uscătorie) 5,61 mp
- anexă 5,61 mp
Bucătăria de la parter a fost trecută pe cheltuieli neeligibile.
2.2.2. Condiţii generale de implementare
Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează sa fie ocupat de lucrare
Terenul pe care se va construi pensiunea are suprafaţa de 1.300 mp şi este în proprietatea
societăţii, prin aportul asociatului unic la capitalul social.
Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament
Fundamentul geologic este constituit din calcare de vârsta cretacic superior şi post
cuaternare, plastic consistente. Cercetările geologice şi geotehnice au stabilit cu certitudine maximă
faptul că în zonă nu se găsesc goluri subterane, zăcăminte de săruri solubile, cărbuni şi formaţiuni
litologice. Terenul se prezintă în pantă uşoară, de la nord-est către sud-est. Concluzia studiului
geologic este că acest teren prezintă un perfect echilibru litostatic, ce conferă garanţia stabilităţii în
timp a construcţiei. Perimetrul nu este afectat de artere hidrografice sau torenţi. Pânza freatică se
găseşte la mare adâncime.
Analizele de laborator au stabilit următorii parametrii :
greutate volumetrică = 1,8 KN/m3
indicele de plasticitate = 18,2%
Perimetrul pensiunii se încadrează în macrozona având intensitatea seismică I=7,
coeficientul Ks=0,16 şi perioada de colţ Tc= 1,00 cm/sec.
Presiunea convenţională = 300 Kpa pentru sarcini de calcul centrice
Caracteristicile principale ale construcţiei
Pensiunea va avea 4 niveluri (demisol, parter, etaj, mansarda) si va fi de 3 margarete.
Construcţia se încadrează în categoria “C” de importanţă. Suprafaţa construită la sol va fi de
141 mp, iar suprafaţa desfăşurată va fi de 441 mp.
15
Construcţia va fi făcută din cărămidă, va fi tencuită şi va fi vopsită cu vopsea lavabilă. În
partea de jos, respectiv demisolul va fi placat, în exterior, cu piatră de râu. Aceeaşi piatră de râu va
fi folosită şi pentru confecţionarea părţii de jos a gardului. Pereţii exteriori ai mansardei, după ce
vor fi tencuiţi, vor fi placaţi cu lambriuri din lemn, în aceeaşi culoare cu lemnul teraselor.
Fiecare camera va avea o terasă proprie, construită din lemn.
Înălţimea construcţiei la coamă va fi de 10,08 m.
Reţele
În perimetrul unde se va construi această pensiune nu există reţele subterane (electrice, gaze,
apa, canalizare). Accesul la reţelele existente se va face prin prelungirea acestora. În faza de proiect
acestea se găsesc la următoarele distanţe:
gazul metan, la o distanţă de 200 metri (pensiunea Mara);
curent electric, la DN1, respectiv la 800 metri;
apa rece, peste drum, la o distanţă de 500 metri.
Întrucât în zonă nu există canalizare, se va construi o fosă septică, cu multiple filtre.
La stabilirea costurilor cu utilităţile s-a luat în calcul numai a şasea parte a acestora, fiindcă
ele vor fi suportate de către toţi cei 6 vecini. În construirea bugetului s-a estimat că sumele înscrise
reprezintă numai partea din interiorul terenului.
Structura constructiva
Sistemul constructiv este:
- fundaţie din beton continuă sub ziduri;
- structura de rezistenţă este din sâmburi şi centuri de beton armat;
- planşee de beton armat;
- grinzi de lemn peste mansardă;
- zidărie din cărămidă eficientă de 37,5 cm pentru exterior şi 15 si 2 cm la interior;
- şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă din tablă ondulată;
- elementele din beton se vor termoizola;
- zidăria din cărămidă se va termoizola la exterior cu polistiren extrudat de minim 3 cm.
Construcţia se desfăşoară pe 3 travee de 4,30 m, 5,8 m şi 5,9 m, cu deschideri de 4,4 m şi
2,0 m.
Principalele utilaje de dotare a construcţiilor
Principalele utilaje vor fi centrala termică şi cazanul.
Instalaţii aferente construcţiei
Societatea deţine avizele de principiu de la toţi furnizorii de utilităţi: apă, electricitate, gaze,
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului, telefon.
16
Conductele de apă rece şi caldă se vor executa cu ţevi din polipropilenă, montate îngropat,
în nişe tehnice şi vor fi izolate pentru prevenirea condensului şi a îngheţului.
Scurgerea apelor uzate se va face prin conducte de polipropilenă PP pentru canalizare, într-
o fosă ecologică, cu filtre de separare.
Instalaţia de gaze se va realiza din ţevi de cupru.
Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea firidei de branşament
proiectată la reţeaua de joasă tensiune a furnizorului, existentă în zonă, prin LES 0,4 kV.
Utilităţi
Alimentarea cu apă rece şi calda a bucătăriei şi grupurilor sanitare se va face de la reţeaua
de distribuţie a apei reci existentă în zonă, prin intermediul căminului de apometru proiectat şi de la
boilerul pentru apă caldă montat în centrala termică.
Încălzirea se va realiza de către o centrală termică care va funcţiona pe bază de gaz metan.
Pentru aceasta este necesară extinderea reţelei existente.
Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordarea firidei de branşament
proiectată la reţeaua de joasă tensiune a furnizorului, existentă în zonă, prin LES 0,4 kV.
Avize şi acorduri
Avizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:
- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea
realizării investiţiei;
- fişa tehnică emisă de agenţia de protecţia mediului, nr. 8348/16.12.2007, anexă la
certificatul de urbanism;
- avizul nr. 840/10.12.2012 eliberat de S.C. APEVITA Predeal, pentru
alimentarea cu apă;
- avizul nr. 1569/07.12.2012 eliberat de COMPANIA APA Braşov;
- avizul nr. 2120/08.12.2012 eliberat de S.C. DISTRIGAZ Braşov;
- avizul sanitar nr. 643/01.03.2012;
- avizul nr. 2384/21.12.2012 eliberat de S.C. Electrica Transilvania;
- avizul nr. 8329/16.12.2012 eliberat de Inspectoratul de protecţie civilă;
- avizul nr. 1374/26.11.2012 eliberat de S.C. ROMTELECOM.
17
2.2.3. Devizul general estimativ al afacerii
Tabel nr. 5. DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare construirii unei pensiuni la Prejmer
în lei/EURO la cursul 4.3771 lei/EURO din data de 01.02.2013
Nr
.
crt.
Denumirea capitolelor şi
subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (inclusiv TVA)
Total
Din care supusă
procedurii de achiziţie
publică
Lei Euro Lei Euro
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PARTEA I
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1. Obţinerea terenului
1.2. Amenajarea terenului
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului
CAPITOLUL 2
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor
necesare obiectivului98.922 22.600 98.922 22.600
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1. Studii de teren
3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi
autorizaţii13.131 3.000
3.3. Proiecte şi engineering
3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie
publică
3.5. Consultanţă
3.6. Asistenţă tehnică
CAPITOLUL 4
18
Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. Construcţii şi instalaţii668.138 152.644 668.138 152.644
4.2. Montaj utilaj tehnologic
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţionale cu montaj8.754 2.000
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de
transport
4.5. Dotări 86.474 19.756
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de şantier:
5.1.1. lucrări de construcţii
5.1.2. cheltuieli conexe organizării
şantierului
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri
de finanţare:
5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale
5.2.2. Costul creditului
27.309 6.239
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru darea în exploatare
6.1. Pregătirea personalului de exploatare
6.2. Probe tehnologice
TOTAL
Din care C + M
PARTEA a II-a
Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor
fixe existente incluse în cadrul obiectivului
de investiţie
PARTEA a III-a
19
Fondul de rulment necesar pentru primul
ciclu de producţie
TOTAL GENERAL 902.728 206.239
Din care C + M 775.804 177.244
Sursa: documente interne ale S.C. THR MAREA NEAGRA S.A
Valoarea totală a investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general este de 206.239
EUR, din care:
- proiect de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, studiu geo, avize, 3.000 EUR;
- organizarea de şantier, 3.208 EUR
- terasarea terenului, 4.909 EUR (terenul este în pantă şi este obligatorie terasarea),
- construcţia, 97.832 EUR
- izolaţiile construcţiei, 25.571 EUR
- instalaţii electrice (în interiorul proprietăţii), 6.769 EUR
- instalaţii sanitare, 2.955 EUR
- instalaţii de încălzire, ventilaţie, PSI, 4.900 EUR
- instalaţii de gaze, 6.500 EUR
- racordare la reţeaua de apa, 5.600 EUR
- racordare la reţeaua de gaze, 7.000 EUR
- racordare la reţeaua de electricitate, 3.500 EUR
- construire fosă septică şi dotarea cu filtre, 6.500 EUR
- boiler şi centrală termică, 2000 EUR
- dotare cu mobilier, electrocasnice, lenjerie, veselă, 19.256 EUR
- echipament IT, 500 EUR
- costul creditului, 6.239 EUR
2.2.4. Rezultatele aşteptate
Fiind situat într-o zonă mirifică ce oferă o serie de atracţii natural deosebite, una dintre
principalele activităţieconomice din această zonă este agroturismul.
Lipsa marketingului adecvat pentru promovarea serviciilor turistice şi practicarea unor
preţuri mari comparativ, cu calitatea serviciilor a determinat îndreptarea turiştilor români spre zone
adiacente ca Ungaria, Bulgaria, Turcia, Grecia şi diminuarea numărului de turişti străini care preferă
alte zone de atracţie turistică.
20
Prin implementarea proiectului se vor lua măsuri în acest sens, în vederea atragerii unui
număr cât mai mare de turişti români, cât şi străini, spre turismul românesc, îmbunătăţind serviciile
oferite în zonă prin investiţii în tehnologii noi, moderne.
Proiectul intenționează a oferi o alternativă turiștilor romăni și străini ce vin să viziteze
această parte a țării în ceea ce privește cazarea dar și petrecerea timpului liber.
Prin construirea unei noi pensiuni se dorește a oferi pieței o ofertă de cazare caracterizată
prin următoarele elemente:
-prețuri scăzute;
-calitate ridicată;
-cazarea într-o zonă liniștită, departe de zgomotul orașelor;
-facilități de petrecere a timpului liber: ATV-uri......
-posibilitatea de cunoaștere a tradițiilor românești din zona;
-acces imediat la o serie de puncte turistice;
- petrecerea vacanței într-o zonă rurală, beneficiind de toate facilitățile oferite de tehnologia
modernă.
Tabel nr. 6. Principalii clienţi ai societăţii
Nr. crt.
Client
(Nume şi
adresă)
Valoare
(lei)Pondere %
1. Tineri în grupuri 863.108.784 45
2. Tineri singuri 383.603.904 20
3. Adulţi şi copii 671.306.832 35
4. TOTAL 1.918.019.520 100%
Sursa: documente interne ale S.C. THR MAREA NEAGRA S.A
Tabel nr. 7. Canale de distribuţie
Nr. crt. Canalul Pondere (%)
1. Societăţi de turism 20
2. A.N.A.T. 25
3.Alte forme de publicitate, inclusiv
internet, relaţii personale55
21
Sursa: documente interne ale S.C. THR MAREA NEAGRA S.A
Pentru turiştii sosiţi prin intermediul agenţiilor de turism şi A.N.A.T. s-a luat în calcul un
comision pentru aceşti intermediari, de 5%. Ţinând însă cont de faptul că aceasta pensiune se află
exact pe drumul dintre 2 cabane, s-a apreciat că un număr important de turişti vor ajunge aici fără
niciun intermediar.
Plata serviciilor se va putea realiza de către turişti atât în numerar, cât şi prin card. Agenţiile
şi A.N.A.T. vor achita numai cu ordin de plată. Pentru agenţii şi A.N.A.T. termenul de plată va fi
de regulă în avans sau în cel mult 3 zile de la sosirea turiştilor. Pentru turiştii care au ajuns singuri,
plata se va face fie la sosirea, fie la plecarea acestora.
Date privind forţa de muncă ocupată după realizarea investiţiei:
- total personal, 3 din care personal de execuţie 2;
- locuri de muncă nou create 2.
Locurile de muncă nou create, un post de recepţioneră şi unul de îngrijitoare, vor fi ocupate
de femei în vârstă de până la 35 de ani.
2.3. Prezentarea investiţiei
3.3.1. Mărimea şi originea investiţiei (% din fonduri europene)
Investiţia necesară pentru realizarea proiectului va fi asigurată prin contribuţii proprii, prin
credite bancare şi prin sprijin financiar nerambursabil din fonduri publice, respectiv fonduri
europene.
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil
din fonduri publice, respectiv fonduri europene 97.919 euro
Valoarea financiară a contribuţiei din surse proprii 91.679 euro
Valoarea financiară a contribuţiei din credite bancare 6.239 euro
Valoarea totală eligibilă a proiectului de investiţii 195.837 euro
22
Tabel nr. 8. Mărimea şi originea investiţiei
Nr.
crt.Originea contribuţiei
Mărimea
contribuţiei (euro)
Aportul
contribuţiei (%)
1.
Sprijin financiar
nerambursabil din
fonduri europene
97.919 50
2.Contribuţie din surse
proprii91.679 46,81
3.Contribuţie din credite
bancare6.239 3,19
4. TOTAL 195.837 100
Sursa: documente interne ale S.C. THR MAREA NEAGRA S.A
2.3.2. Graficul de realizare a proiectului de investiţie propus
Programul, detaliat pe faze de implementare a proiectului şi pe activităţi, se prezintă în felul
următor:
Data estimată de început: 01.02.2013;
Data estimată de terminare a activităţilor: 01.08.2014;
Data estimată de începere a desfăşurării activităţii de cazare în pensiune: 1.09.2014.
Tabel nr. 9. Etapele de implementare ale proiectului de investiţie
Nr.
crt.
Activitatea
prevăzutăDurata Luna în care se va realiza activitatea
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Turnare
fundaţie
2 luniX x
2. Construcţie
demisol
1,5 lunix x
3. Construcţie
parter
1,5 lunix X
4. Construcţie 1.5 luni X X
23
etaj
5. Construcţie
mansardă
1,5 luniX x
6. Rigidizare
structură şi
acoperiş
1 lună
X
7. Montare
tâmplărie
0,5 lunix
8. Montare
termosistem
exterior
1 lună
x X
9. Montare
instalaţie
electrică
0,5 luni
X
10. Montare rigips
şi vată
minerală
0,5 luni
x
11. Finisaj exterior 1 lună x x
12. Recepţia
construcţiei
0,5 lunix
13. Montare
instalaţii
sanitare,
încălzire,
ventilaţie, gaze
1 lună
X
14. Racordare la
reţelele de apă,
gaze şi
electricitate
2,5 luni
x x x
15. Construire fosă
septică
0,5 lunix
16. Dotare cu
boiler şi
centrală
termică
1 lună
x
17. Dotare cu
mobilier,
electrocasnice,
lenjerie, veselă,
echipament IT
1 lună
x
24
Sursa: documente interne ale S.C THR MAREA NEAGRA.SA
2.3.3. Structura de management în implementarea proiectului
Pentru implementarea proiectului există o echipă, formată din două persoane: un responsabil
legal şi un responsabil tehnic.
Responsabil legal
Nume: Dan
Prenume: Viorel Paul
Funcţia: Asociat
Responsabil tehnic
Nume: Stan
Prenume: Linica
Funcţia: Administrator
2.3.4. Costurile şi planul de finanţare
Valoarea totală a proiectului este de 206.239 euro din care, valoarea eligibilă reprezintă
195.837 euro, în preţurile februarie 2013, din care construcţii-montaj 177.244 euro (valoarea
construcţiei şi a branşamentelor la utilităţi)
Eşalonarea (INV/C + M)
ANUL I respectiv 66.883 EURO
ANUL II respectiv 110.361 EURO
Capacităţi (în unităţi fizice): 4.380 locuri de cazare/an.
Condiţiile financiare de realizare a obiectului
1. Valoarea investiţiei (Vi) = 206.239 EUR, iar valoarea eligibilă a proiectului este de
195.837 euro.
25
2. Veniturile din exploatare (Ve)
anul 2014 57.760 EUR
anul 2015 57.760 EUR
anul 2016 57.760 EUR
anul 2017 57.760 EUR
anul 2018 57.760 EUR
3. Cheltuieli de exploatare (Ce) = 22.849 EUR
anul 2014 26.906 EUR
anul 2015 26.906 EUR
anul 2016 26.906 EUR
anul 2017 26.906 EUR
anul 2018 26.906 EUR
4. Rezultatul din exploatare (Re) = 29.711 EUR
anul 2014 30.854 EUR
anul 2015 30.854 EUR
anul 2016 30.854 EUR
anul 2017 30.854 EUR
anul 2018 30.854 EUR
5. Profitul net (Pn)
anul 2014 29.387 EUR
anul 2015 29.943 EUR
anul 2016 29.943 EUR
anul 2017 29.943 EUR
anul 2018 29.943 EUR
6. Durata de recuperare a investiţiei (Dr) = 6 ani 10 luni şi 26 zile
7. Rentabilitatea capitalului investit (Rc)
anul 2014 14%
26
anul 2015 15%
anul 2016 15%
anul 2017 15%
anul 2018 15%
8. Cheltuieli financiare (Cf)
- anul 2014 = 951 EUR
9. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga) =Re/Cf
anul 2014 = 32
perioada 2014-2018, nu este cazul
10. Rata îndatorării (RI) = 11%
anul 2014 = 15,2%
perioada 2014-2018, nu este cazul
11. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) = Total intrări numerar/(dobânzi+plăţi
leasing + rambursarea datoriilor)
anul 2014 = 140%
anul 2015 = 140%
anul 2016 = 374%
perioada 2017-2018, nu este cazul
12. Valoarea netă actualizată (VNA)= 159,233
27
CONCLUZII
Noţiune de investiţie, într-o accepţiune largă, este sinonimă cu: alocare, plasare, dotare, iar
într-un sens mai restrâns (financiar-contabil) reprezintă o cheltuială făcută pentru obţinerea de
bunuri materiale cu valoare mare şi durată de folosinţă îndelungată.
În condiţiile conducerii economiei prin plan centralizat, pe principii administrative,
investiţia reprezenta numai ceea ce se aloca pentru crearea şi dezvoltarea bazei materiale de
producţie şi a celei pentru sectorul social-cultural. Potrivit unei definiţii, cu largă circulaţie în ţara
noastră, investiţia reprezintă “totalitatea cheltuielilor prin care se creează, se achiziţionează noi
fonduri fixe productive şi neproductive, se perfecţionează sau se reconstruiesc fondurile fixe
existente”.
Trecerea la economia de piaţă implică o schimbare a opticii privind noţiunea de investiţie,
determinată de circulaţia capitalului pe piaţă, de lupta de concurenţă, de câştigul (profitul) aşteptat
etc. În aceste condiţii, problematica investiţiilor este abordată de la sursa ce acoperă
cheltuielile respective. Astfel, investiţiile sunt înţelese ca prezentând partea de venit destinată pentru
formarea capitalului. Utilizarea venitului pentru creşterea capitalului şi a stocurilor reprezintă
investiţiile nete; dacă alături de veniturile destinate ar fi investite se utilizează şi amortizările,
obţinem investiţia brută. A investi înseamnă a aloca resurse pentru sporirea capitalului real existent
la un moment dat.
În urma întocmirii studiului de fezabilitate al investiţiei propusă de S.C. THR MAREA
NEAGRA S.A a rezultat că investiţia este justificată. Obiectivul principal al prezentului proiect îl
reprezintă construirea unei pensiuni în judeţul Brasov, la Prejmer. Atingerea acestui obiectiv
justifică investiţia propusă prin efectele pe care le generează:
- dezvoltarea agroturismului în zonă;
- dezvoltarea firmei S.C. THR MAREA NEAGRA S.A care va avea ca principal obiect de
activitate cazarea în această pensiune;
- crearea a două noi locuri de muncă în zonă.
28
În ceea ce priveşte mărimea şi originea investiţiei, valoarea financiară a contribuţiei proprii
este de 47.918 euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil din fonduri publice este de
97.919 euro, reprezentând 50% din valoarea totală a proiectului de investiţii.
Indicatorii de eficienţă rezultaţi din analiza financiară sunt următorii:
Rentabilitatea capitalului investit (Rc) = 14-15%;
Durata de recuperare a investiţiei (Dr) = 6 ani 10 luni şi 26 zile;
Rezultatul din exploatare (Re) = 29.711 EUR;
Valoarea netă actualizată (VNA)= 159,233.
Aceste valori rezultate din calculul indicatorilor de eficienţă arată că investiţia analizată este
rentabilă.
29
BIBLIOGRAFIE:
1) Bran P., Finanţele întreprinderii, Ed. Economică, Bucureşti, 1997;
2) Dima C., Nedelcu M., Management industrial, Ed. Naţional, Bucureşti, 2000;
3) Işfănescu A. (coord., Analiza economico-financiară, Ed. Economică, Bucureşti, 1999;
4) Românu I., Vasilescu I., Investiţii, Ed. Economică, Bucureşti, 2000;
5) Românu I., Vasilescu I., Managementul investiţiilor, Ed. Mărgăritar, Bucureşti, 1997;
6) Stoian M., Gestiunea investiţiilor, Ed. A.S.E., Bucureşti, 2004;
7) Teodor H., Finanţele agenţilor economici din România, Ed. Intelcredo, Deva, 1999;
8) Toma M., Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere, Ed. Economică, Bucureşti,
1998;
9) Vasilescu I. (coord.), Investiţii. Studii de caz şi teste grilă, Ed. Economică, Bucureşti,
1999;
10)Vasilescu I. (coord.), Investiţii şi relansarea economică, Ed. Tribuna Economică,
Bucureşti, 1999;
11)West A., Planul de afaceri, Ed. Teora, Bucureşti, 2000;
12)*** www.apdrp.ro (pagina web oficială a Programului FEADR, gestionat în România
la nivelul Ministerului Agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale Agentia de plati pentru
dezvoltarea rurala si pescuit);
13)*** www.antrec.ro (pagina web oficială a Asociaţiei Naţionale de Turism Rural,
Ecologic şi Cultural);
14)*** documente interne ale S.C. THR MAREA NEAGRA S.A.
30
Top Related